你好,是的,這個是免增值稅及附加的

老師 我想請問 我們公司是外貿公司小規(guī)模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達通賬戶(第三方平臺可代理出口申報收款)我們公司提現(xiàn)到公司賬戶 然后把錢付給供應商 供應商開票給一達通 我們公司這個賬戶的收款付款 收入賬務處理是怎么樣的
老師你好,我們公司有做國際阿里巴巴,現(xiàn)在后臺需要我們提供免退稅申請書,是怎樣申請的?
老師,我們是做國際阿里巴巴的,小規(guī)模公司,出口收入我們是免稅的嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模做國際阿里巴巴批發(fā)出口的,報關這些都是讓貨代公司做的,他們是買單出口,所以沒有關單這些,因為是小規(guī)模也不需要退稅,這些收入是否可以做成內銷?
老師,我們是小規(guī)模,做阿里巴巴國際站出口的外貿企業(yè),沒有去海關商務局備案,之前的收入都做內銷收入,我們出口都是委托貨代報關的,如果我們要享受出口免稅這一政策,需要做什么?需要商務局備案嗎?還是直接在電子稅務局備案就好了?
投資出去的錢,影響未分配利潤嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認的收入為10498.83+455619.53,收到美元時當日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開票收入 怎么做會計科目
老師,9月份開了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開票確認收入時應如何計算匯兌損益啊
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,當時忘了開票進來,但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結轉成本是負數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個月已經(jīng)開進來了,但現(xiàn)在做9月的賬,結完成本庫存成負數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報表季報填列利潤總額是根據(jù)利潤表(季報)的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,貨我們也賣出去了,但票沒有開進來,我們已經(jīng)把票給開出去了,現(xiàn)在結轉成本庫存是負數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿企業(yè),我們的出口方式屬于自營出口還是代理出口呢,我們的報關單抬頭是我們公司的名字,境內發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過報關手續(xù)是委托的貨代公司給報關的,運輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級會計師被老板拿去注冊了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級會計不被老板拿去注冊公司?就是注冊公司的那個代理記賬跟我沒關系呢
這個免稅收入不受季度30萬的限制嗎?那個季度30萬僅僅只對內銷是嗎?
出口這一塊企業(yè)所得稅免稅嗎
你好,所得稅這個一般是不免的。
因為我們公司有內銷和外銷,那每個季度申報增值稅是要分開申報嗎?內銷季度超過30萬就要全額繳稅,外銷不受季度30要限制嗎?
你好,出口的收入也是算在一起的。就是說10萬是包括了免稅收入和不免稅收入。
那就是說我們一個季度內銷10萬外銷30萬,那么一個季度就是40萬,需要全額繳稅,是嗎?
你好,是的,就是這樣理解的。