你好; 這個(gè)是不合理的 ; 對(duì)的; 因?yàn)檫@個(gè)實(shí)際是公司的資產(chǎn)掛著的;只是你們走的費(fèi)用而已??
您好,想請(qǐng)教一下,我們老板跟別人合伙開(kāi)了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當(dāng)長(zhǎng)期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我們公司購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,哪個(gè)款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對(duì)應(yīng)得上,我當(dāng)時(shí)不知是合伙的公司出錢的,我當(dāng)時(shí)做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來(lái),老板跟我說(shuō),是他們哪邊付的款,這個(gè)款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過(guò)財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬(wàn),然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過(guò)公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒(méi)用了),后期通過(guò)1、購(gòu)買950萬(wàn)固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒(méi)有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過(guò)私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬(wàn)元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒(méi)有收到股東的投資款,沒(méi)有借款出去,購(gòu)買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬(wàn)。他這樣做我感覺(jué)不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過(guò)來(lái)?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,賬戶上有一家公司之前多打100萬(wàn)做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬(wàn)欠票,后來(lái)這個(gè)公司的法人打了100萬(wàn)到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開(kāi)給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開(kāi)票的公司,這樣過(guò)賬是不是那個(gè)公司一分錢也沒(méi)有多付呀
我們公司9月份付了一筆5年25萬(wàn)的門店租金(門店產(chǎn)權(quán)是老板的,但是老板又不在股權(quán)里面,,他又無(wú)法開(kāi)票給公司),正常來(lái)說(shuō)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計(jì)入到其他應(yīng)付款里面。這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個(gè)科目完成這個(gè)賬務(wù)。現(xiàn)在掛在老板明細(xì)的其他應(yīng)付款都負(fù)數(shù)75萬(wàn)了(含租金和押金) 我覺(jué)得不太合理,想調(diào)整賬務(wù)處理,但是一時(shí)又沒(méi)有個(gè)辦法
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
對(duì)呀,本應(yīng)入資產(chǎn)的賬他們?nèi)肓速M(fèi)用,當(dāng)時(shí)購(gòu)買股權(quán)的時(shí)候做資產(chǎn)評(píng)估是算了的,這辦公桌也應(yīng)該屬于我們現(xiàn)在公司啊,不可能變成他們的了嘛。
你好1;? 不能直接沖掉的; 不合理的; 這部分? ? 還掛了往來(lái)的?
他們以前的財(cái)務(wù)總監(jiān)叫我直接沖費(fèi)用,我說(shuō)怎么可能。這幾年前發(fā)票是入了賬的,往大的來(lái)說(shuō),要么是給他們虛開(kāi)了發(fā)票,要么就是給我們虛開(kāi)了發(fā)票,這樣的話問(wèn)題就大了
那老師,這種情況我該怎么去爭(zhēng)取,或者該怎么處理
你好1;? 你要跟對(duì)方 說(shuō)清楚情況; 如果做處置; 你可以開(kāi)票出去的 ; 但是對(duì)方要付款給你才行; 保證三流一致??
我開(kāi)票出去?相當(dāng)于我又轉(zhuǎn)手賣給他們嗎,我真的服了他們
你好; 是的 ; 你現(xiàn)在要么就是把錢給對(duì)方公司 (還對(duì)方墊付的錢);要么就是銷售資產(chǎn)給對(duì)方;抵減 對(duì)方墊付的錢;? 就看你們?cè)趺磥?lái) 約定了?
問(wèn)題是這錢不可能我們公司出,這是前股東該出地。他本來(lái)把這筆錢打入公司來(lái),直接付了就沒(méi)什么問(wèn)題了,卻偏要讓人家多開(kāi)一張票,通過(guò)他的其他公司來(lái)付款?,F(xiàn)在不是我們把東西賣給他們的問(wèn)題了,他們叫對(duì)方又開(kāi)了一張發(fā)票
你好1; 股東要出的; 但是你這個(gè)是公司的資產(chǎn)的;? 只是股東來(lái)承擔(dān)這部分費(fèi)用而已 ; 你賬上還是要掛費(fèi)用? ?處理的; 不能直接去沖費(fèi)用的?
是不能沖啊。要付,要需要他們拿錢進(jìn)來(lái)才可以
我只是擔(dān)心,他們是不是通過(guò)這種操作模式,后面又來(lái)說(shuō)是代我們付的,要我們付錢,這沒(méi)道理嘛。他們又叫對(duì)方開(kāi)了票的,應(yīng)該不存在這個(gè)問(wèn)題喲,老師
你好;? 找對(duì)方付款哈; 不然你這個(gè) 業(yè)務(wù)走走不通的; 也不能虛開(kāi)發(fā)票的?
不管了,我這邊不得沖。到時(shí)候他們應(yīng)收賬款我必須把這筆錢扣了
可以先按照你說(shuō)的處理; 確實(shí)不合理?
反正現(xiàn)在還有筆錢沒(méi)有支付給他們,得把這事情解決好了再說(shuō)。沒(méi)這么操作的,服都服了
你好;? ?后面考慮看 是否可以扣除掉??