借應收賬款負數(shù) 貸營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,然后未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師,10月份做了一筆無票收入。11月又開票了。也申報了。分錄怎么做,11月做開了發(fā)票的分錄,再沖紅10月做的無票收入嗎?
上個月申報做了無票收了,做賬做為無票收入,這個月怎么沖回
老師,無票收入怎么沖減啊?上月做了兩筆無票收入,本月怎么沖回?請老師指點
希望有專業(yè)的會計老師指點,?問一下老師:我去年的收入做無票收入了 ,這個收入今年想要沖回,沖減,這個會計分錄怎么處理
你好老師,這個月做的無票收入下個月應該怎么沖減?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
報稅的時候,電子稅務局增值稅申報表上未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)?對嗎?老師
是的是的,是這么做的。
老師,項目上出售固定資產(chǎn),這屬于我們的一項主營業(yè)務,這個出售固定資產(chǎn)成本,是除去累計折舊后的價值嗎?
對的,是的,是這么做的。
比如我們太陽能發(fā)電項目上,一個電站,賣了一些組件箱,售價200萬,這些組件箱已經(jīng)計提了30萬的累計折舊,那我出售時候的成本就是200-30=170萬。對嗎老師?
對的,是的,是這么做的。因為你折舊的時候,他已經(jīng)做了費用成本。
比如我們太陽能發(fā)電項目上,一個電站,賣了一些組件箱,售價200萬,這些組件箱當時購進是180萬,已經(jīng)計提了30萬的累計折舊,那我出售時候的成本就是180-30=150萬。對嗎老師?
應該是用出售價減累計折舊,還是當時購進的原值減累計折舊,老師?
你好對是這么做的
應該是用出售價減累計折舊,還是當時購進的原值減累計折舊,老師?
購買的原值減去折舊,你上面的算法是正確的,那個150是正確的。
老師,增值稅即征即退,這個在電子稅務局具體怎么操作?
請您通過電子稅務局點擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【入庫減免退抵稅】進入退稅模塊填寫退(抵)稅申請審批表。
這個需要提前做備案
這個政策有要求嗎?老師,主要是太陽能發(fā)電行業(yè)都可以用嗎?
銷售自產(chǎn)的利用太陽能生產(chǎn)的電力產(chǎn)品 只要是這個可以 今年的延期文件我沒找到 就看到了這個 2023年中國光伏政策是稅即征即退50%。
非常感謝老師指點!很佩服您這么專業(yè)!老師,如何搜集和企業(yè)相關的所有稅收文件呢?
國家稅務局有個稅收政策 或者看你當?shù)仉娮佣悇站侄愂照?或者關注稅務局微信公眾號他推送
謝謝老師指點,感恩您
不用客氣,工作愉快。