沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交所得稅的。
老師你好,公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅率是多少?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái)的情況下需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,小微企業(yè)去年只開(kāi)了10萬(wàn)元的不含稅的銷項(xiàng)專用發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有員工工資,怎樣能少繳企業(yè)所得稅?
某公司開(kāi)了 180萬(wàn)的發(fā)票 (樹(shù)苗不到一年的) 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這樣的情況下 企業(yè)所得稅 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)價(jià)格交稅嗎
你好,老師,有一個(gè)公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,包工包料,開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在別人給他們開(kāi)進(jìn)來(lái)材料款80萬(wàn)13個(gè)點(diǎn),這樣他們利潤(rùn)是20萬(wàn),但是增值稅就進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)了,這種情況增值稅就不用交了,但是得叫企業(yè)所得稅,這種情況合理嗎?就是增值稅不交,交企業(yè)所得稅
我所在的公司上個(gè)月沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)得票,而且只發(fā)生了一些費(fèi)用,這種情況下是0報(bào)稅吧,直接上了系統(tǒng)報(bào)空表格保存一下就行了吧?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
那些樹(shù)苗是法人自有的樹(shù)苗 這個(gè)情況下 有沒(méi)有其他辦法
個(gè)人可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。