您好。差額是減免的嗎?

4s店車輛維修業(yè)務,收到的轉(zhuǎn)賬比實際開票金額大一點,這個怎么做賬吶?分錄如何寫?
4S店做購車分錄,上個月借應收賬款57300,貸主營業(yè)務收入57300,這個月實際收57000,分錄怎么做呢
老師你好,我們公司是汽車4S店,一般納稅人,年底了,公司賬上預收賬款金額比較大,都是客戶來維修車之后沒有開票,就一直這樣掛著的,現(xiàn)在該怎么處理掉呢
4s店,總金額583,但實際只收了定期保養(yǎng)的130,差額453是贈送的定保通,這種怎么做賬啊?
做的內(nèi)賬汽車維修費總金額533,實際收取130.差額403,是贈送的。之前做借;現(xiàn)金 ,經(jīng)營費用,貸商品銷售收入。這樣是對的嗎?
老師,請問下有可以自動算出個稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動,我更完2023年的增值稅和其他報表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動,是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個實務上大家增值稅按未開票收入申報的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個稅了?豁免利息應計入應納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務,這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會計分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會計分錄?
就是贈送的
你好 發(fā)票是怎樣開的呢??
沒開發(fā)票,做的無票收入
實際收款的做的無票收入,就是贈送的差額怎么做賬,銷售費用嗎
借銷售費用差額貸。庫存商品,應交稅費應交增值稅。
不是貸收入嗎?咋貸庫存商品呢?還有銷售費用二級科目做什么呢
你好 沒有取得收入 呀? ? 還有銷售費用二級科目做什么呢? 其他就行?
收了260的呀
260元正常確認收入了,咱現(xiàn)在說的不是差額嗎?
哪完整的分錄就是,借現(xiàn)金 銷售費用,貸庫存商品,主營業(yè)務收入,銷項是不
哪個銷項的金額只是260確認收入的金額吧,因為我看上一個你寫的是貸庫存商品,應急稅費
你好 對的?銷項的金額只是260確認收入的金 貸庫存是視同銷售的分錄?