您好。差額是減免的嗎?
請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開(kāi)票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬(wàn)多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬(wàn)左右,我就沒(méi)有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬(wàn)多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來(lái)。老師你說(shuō)我勾還是不勾選。這11萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢(qián)數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢(qián)的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購(gòu)入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無(wú)形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開(kāi)票,今年五月付的款,票也開(kāi)的是今年5月的,但開(kāi)的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢(xún)一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買(mǎi)回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣(mài),這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫(xiě)的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書(shū)怎么買(mǎi)
就是贈(zèng)送的
你好 發(fā)票是怎樣開(kāi)的呢??
沒(méi)開(kāi)發(fā)票,做的無(wú)票收入
實(shí)際收款的做的無(wú)票收入,就是贈(zèng)送的差額怎么做賬,銷(xiāo)售費(fèi)用嗎
借銷(xiāo)售費(fèi)用差額貸。庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
不是貸收入嗎?咋貸庫(kù)存商品呢?還有銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)科目做什么呢
你好 沒(méi)有取得收入 呀? ? 還有銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)科目做什么呢? 其他就行?
收了260的呀
260元正常確認(rèn)收入了,咱現(xiàn)在說(shuō)的不是差額嗎?
哪完整的分錄就是,借現(xiàn)金 銷(xiāo)售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)是不
哪個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的金額只是260確認(rèn)收入的金額吧,因?yàn)槲铱瓷弦粋€(gè)你寫(xiě)的是貸庫(kù)存商品,應(yīng)急稅費(fèi)
你好 對(duì)的?銷(xiāo)項(xiàng)的金額只是260確認(rèn)收入的金 貸庫(kù)存是視同銷(xiāo)售的分錄?