同學(xué)你好 你的這個(gè)可以抵減增值稅

請(qǐng)問老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎,聽別人講可以,我沒找到。就是在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。不想退稅,聽說退稅稅局很可能查賬
老師,我有點(diǎn)不明白這個(gè)每個(gè)季度預(yù)繳稅款的時(shí)候說可以抵扣前五年的,那像下面那樣是說總的可以抵扣了70多萬,還是說到2018年的時(shí)候那個(gè)數(shù)額已經(jīng)是抵減了2017年的以后得出的了,那現(xiàn)在我就只能抵扣13萬多?
22年第一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅。如果22全年虧損,23年才有利潤(rùn)!請(qǐng)問23年要交的還可以抵減掉22年預(yù)繳的稅款嗎?
請(qǐng)問老師:退役軍人自主創(chuàng)業(yè),開個(gè)休工商戶可每年每戶可抵減稅款14400,第一季度只可抵減3600元,還是可超出3600元。
2022年8月底開的成本票,當(dāng)時(shí)忘記抵減了,那么還可以抵減2023年第一季度的企業(yè)所得稅嗎?錄憑證的時(shí)候錄在了1月份,我們是小規(guī)模納稅人
東莞補(bǔ)報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào),具體怎么操作,哪里來表啥的
老師,我想問一下,有一個(gè)企業(yè)現(xiàn)在稅務(wù)查出來有¥2000的審計(jì)費(fèi)沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)那個(gè)審計(jì)費(fèi)是轉(zhuǎn)給我的,但是我又不領(lǐng)工資,我是幫忙做的,轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)我的名字,現(xiàn)在稅務(wù)要我補(bǔ)開票,我可不可以操作是報(bào)補(bǔ)報(bào)我的工資按這種形式來操作可以嗎?
企業(yè)購(gòu)買后直接銷售的貿(mào)易行為,無法享受農(nóng)業(yè)項(xiàng)目免征增值稅的政策那按什么稅率來交稅?農(nóng)民為個(gè)人開不了發(fā)票 作為收購(gòu)方的成本發(fā)票怎么解決
食品公司能開運(yùn)輸發(fā)票不
老師,請(qǐng)問殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),這個(gè)表怎么填?這個(gè)是只要直接點(diǎn)申報(bào)還是要填其他的?
早上好!申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕愅谌夸N售額怎么填?謝謝
應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備會(huì)形成暫時(shí)性應(yīng)納稅差異嗎?
我公司為園林綠化工程公司,與其他單位有案件糾紛,現(xiàn)案件工程款由法院執(zhí)行劃撥,那我公司需要開票給案件相關(guān)的公司,但因?yàn)閯潛芸铐?xiàng)中含有我司代付的律師費(fèi)損失6萬,墊付的案件受理費(fèi)31061元、處理費(fèi)5000元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000,鑒定費(fèi) 93492元,等這些都由我司墊付了,那這些費(fèi)用,在開票時(shí)是要在工程款金額扣除的是嗎,因?yàn)檫@些不屬于工程款的金額內(nèi),還有法院劃撥的案件款中有對(duì)方延遲付款的利息,這部分需要開票嗎?
安全生產(chǎn)需要采購(gòu)的藥品走安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)儲(chǔ)備還是從公司經(jīng)營(yíng)賬戶正常費(fèi)用支出?
老師好,公司銷售購(gòu)入的二手車10萬, 增值稅申報(bào)表的收入100000/1.03,企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)外收入是100000/1.02,是這樣嗎


同學(xué)你好 一年累計(jì)14400
累計(jì)14400是第一個(gè)季度都能扣完,還是按每月1200扣?
而且每月1200 每季3600 有沒有規(guī)定先扣減增值稅和附加稅后,才能抵減經(jīng)營(yíng)所得??
同學(xué)你好 這個(gè)是年度累計(jì) 按季度來
是先抵減增值稅才可抵減經(jīng)營(yíng)所得稅?還是隨便什么都可??
例如:我第一季度抵減經(jīng)營(yíng)所得2400 增值稅1200 然后增值稅還要補(bǔ)交100。這樣行嗎?還是先抵減完增值稅才可抵經(jīng)營(yíng)所得稅?
同學(xué)你好 這個(gè)就是抵增值稅的哦