您好,1是可以彌補(bǔ)以前年度虧損金額
老師,你好,比如說(shuō)我2021年全年的收入都是勞務(wù)報(bào)酬所得,那明年在做個(gè)稅的匯算清繳的時(shí)候我可以減除60000的扣除額來(lái)算嗎,我沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,那我是不是只能用總收入-這個(gè)60000了
老師,我有點(diǎn)不明白這個(gè)每個(gè)季度預(yù)繳稅款的時(shí)候說(shuō)可以抵扣前五年的,那像下面那樣是說(shuō)總的可以抵扣了70多萬(wàn),還是說(shuō)到2018年的時(shí)候那個(gè)數(shù)額已經(jīng)是抵減了2017年的以后得出的了,那現(xiàn)在我就只能抵扣13萬(wàn)多?
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過(guò)了,現(xiàn)在專管員說(shuō)去修改全年的報(bào)表,我想問(wèn)問(wèn),因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
老師在交個(gè)人所得稅的時(shí)候,如交個(gè)稅的員工,他如果得了大病的話,他像那些專項(xiàng)附加扣除后,個(gè)稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話,可以在未來(lái)的年度里面可以抵扣就是和咱們企業(yè)所得稅一樣抵扣嗎?
老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時(shí)候,消費(fèi)品白酒,抵扣了3萬(wàn)的稅。當(dāng)時(shí)這個(gè)稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄,該怎么做呢?
公積金這個(gè)月想調(diào)整成500,這個(gè)基數(shù)能調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn)松子仁流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師好,公司購(gòu)入新車30萬(wàn),借:固定資產(chǎn)265486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)34513.27 貸:銀行存款 次月提折舊,借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊265486.73 貸:累計(jì)折舊265486.73 ,這樣做可以嗎?
老師,勞務(wù)分包工程3%,甲方工程款全額發(fā)工資(乙方工人),乙方開(kāi)票3%給甲方,那乙方的工資單做工資分錄如何做嘛?相當(dāng)于乙方收入開(kāi)票工程款全部發(fā)給工人
商品已發(fā)出供應(yīng)商開(kāi)票不含稅價(jià)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,我出口的貨物90%是自己生產(chǎn)的東西,那有10%是外部采購(gòu)的東西,直接出口可以嗎?報(bào)關(guān)單上單獨(dú)顯示這個(gè)貨物名稱嗎
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個(gè)成本是不是就是0了,做過(guò)相關(guān)自行研發(fā)軟件作為商品的老師來(lái),沒(méi)有做過(guò)的都不要打擾了
公司購(gòu)買設(shè)備,對(duì)方是私人無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,可以公戶轉(zhuǎn)到對(duì)方個(gè)人賬戶?
如何防止收到的發(fā)票被紅沖
物流配送公司,偶爾會(huì)接幫忙拉一些百貨等貨物,幫人家拉東西這種,我們公司開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,開(kāi)什么項(xiàng)目名稱比較合適?