你好,你是供應商嗎
我司購買供應商材料,供應商發(fā)票稅率開錯,我司已認證,供應商紅字發(fā)票已開,進項稅額轉出分錄怎么做
商貿會計內賬購進的含稅商品如果按不含稅價格入賬,怎么寫分錄?。?/p>
銷售甲商品,不含稅價格125000,成本75000,產品已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到。會計分錄
小規(guī)模企業(yè),外貿公司。采購成品,供應商A 含稅價,供應商B不含稅。預計下個月出貨,出口開票怎么操作更好?
9月份采購材料不含稅,貨款已付,10月份通知供應商開發(fā)票,供應商加收 了稅金100元,10月已付稅金,這個分錄怎么寫?
你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務,A企業(yè)委托我們加工,我們2022年把業(yè)務做成對開發(fā)票了。就是收取他們的采購,我們按采購入賬(購入配件),然后材料+加工費再開給他們銷售(發(fā)動機),都開具13%的稅票。但是在申報企業(yè)所得稅時我們只按加工費做的收入。這樣可以嗎,有什么政策支持嗎
次報的工會經費要報?
自行研發(fā)的軟件作為產品賣出去,已經研發(fā)成功了,那這個成本是不是就是0了,
5月銷售發(fā)票,7月開紅字發(fā)票,應該如何做憑證?會計分錄怎么寫?
老師好,小規(guī)模建筑公司,稅務打來電話說去年預交了稅款2000元,現(xiàn)在不退稅的話就要調一下賬該怎么調呢?
打樣的費用該往哪記啊,比如包裝袋子的制版費
重復報銷了采購款和費用報銷(有備注),這個人名下還有采購報銷沒報的,可以沖減未報銷的采購報銷嗎
老師,火車票,開票日期8月,乘車日期7月,按幾月入帳?
老師,我們有一個員工4月份入職工資4300,然后7月份拿了獎金35000,現(xiàn)在報個稅,他的累計減除費用是20000,社保公積金總數(shù)是3853.28,這個月等于繳稅850.4,那過兩個月累計減除費用達到60000了,這個稅不就多繳納了嗎
老師,我們是一般納稅人,對方給我們的進項發(fā)票是一張5月份開的發(fā)票,這個月才發(fā)現(xiàn)沒有入帳,可以直接做在這個月嗎?