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9月份采購材料不含稅,貨款已付,10月份通知供應商開發(fā)票,供應商加收 了稅金100元,10月已付稅金,這個分錄怎么寫?

2024-10-21 11:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-21 11:30

9 月份采購材料,貨款已付時: 借:原材料 貸:銀行存款 10 月份支付稅金: 借:原材料 100 貸:銀行存款 100

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快賬用戶9436 追問 2024-10-21 11:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-21 11:33

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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9 月份采購材料,貨款已付時: 借:原材料 貸:銀行存款 10 月份支付稅金: 借:原材料 100 貸:銀行存款 100
2024-10-21
如果稅金不抵扣 借:原材料10 貸:銀行存款10
2023-09-10
你好;? 你之前11月付款? ?做賬分錄了沒有 ;? 你如果是不含稅暫估的;? 那么你補做進項稅? 和12月的分錄即可? ?
2022-12-28
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 7500
2022-10-17
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進項稅入賬,相當于我們材料便宜了100元 ,應付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
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