不會多繳。個稅按年計稅,前期預繳的稅款,在次年匯算清繳時,會根據(jù)全年收入、扣除等情況多退少補。累計減除費用達 6 萬元后,若全年應納稅額少于已繳稅額,可申請退稅。
老師:請問一下被認定了高新技術企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個15%稅率來交所得稅?
出租場地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實際產權是2016年4月前的,可以簡易計稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問下,稅務說我們近三年的數(shù)據(jù)對比下來,稅負過低,問需不需要修改報表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應該怎么應對避免查賬
關聯(lián)公司的往來款在一年內還款了,是不不涉及到稅。
利潤表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標
老師您好!我家老會計在21年將141元應該記費用科目記成了其他應收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調賬的話借方:以前年度損益調整 141 貸方:其他應收款-員工-某某 141
老師好,請問一般納稅人可以開三個點的專票。內容是信息技術服務費?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問下一般納稅人一般計稅、簡易計稅預繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當月預繳和次月申報分錄分別是什么,老師最好后邊帶個金額這樣好理解,謝謝老師了
那下個月的累計減除數(shù)是多少呢,如果我這個月按照35000+4300=39300申報,加上4-6月工資總額12900
還是每個月的累計折扣數(shù)
老師,那我課可以更正將累計減除費用按60000嗎?這個當時信息采集的時候已經(jīng)點擊了是
同學你好 這個可以