如果做到今年之前的財務(wù)報表不用修改, 自查補(bǔ)稅,一般就不查賬了
老師,我想問下,公司的應(yīng)交稅費(fèi)科目太亂了,從18年開始,賬務(wù)就錯了金額和申報表也不對,現(xiàn)在19年也沒有改正過來,請問這種情況我是現(xiàn)在在賬上改呢還是要翻賬吖?
老師你好 我們是物業(yè)公司 我每個月需要給會計交月收入報表 現(xiàn)在她說以前年度欠費(fèi)有個一千多對不上 因為涉及有減免還有回收 有一部分減免是收回了 一部分是不會收的 請問我現(xiàn)在到金蝶里用會計的賬號對賬應(yīng)該怎么核對?沒做過賬 根據(jù)實(shí)際情況我這應(yīng)該從哪捋起來?
老師你好,我們對公賬戶期初設(shè)成負(fù)數(shù)了,我問了公司財稅的老師,他說我不管,是開賬需要,請問這個正確嗎?我在對后期的賬,公戶的有些收入沒做上去,老板說平賬了,現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)的對公賬戶流水對不上,我應(yīng)該怎么處理?
是這樣的,我們公司前期賬務(wù)在代賬公司,20年到22年都在,中途公司財務(wù)負(fù)責(zé)人也沒有拿回來看過,最近,我因為財務(wù)人員入職了,賬目拿回來看的時候有一種情況是,已知報銷人為甲,并且有發(fā)票進(jìn)行報銷,公戶出賬摘要也為具體的報銷明細(xì),但是,代賬公司在應(yīng)報銷人員做賬摘要處填寫的明細(xì)是備用金,計入了其他應(yīng)收款,把對應(yīng)的發(fā)票記在了另外兩個人名下,且已跨年,這種情況賬目應(yīng)該怎么調(diào)整
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
在息稅前利潤為正的情況下,與經(jīng)營杠桿系數(shù)同向變化的有() A.單位變動成本 B.銷售量 C.單價 D.固定成本,老師,這題不怎么懂
你好老師,我們是白酒制造業(yè)有些客戶買了酒,他不要發(fā)票,我們這塊要做這個未開票收入,我直接可以在主營業(yè)務(wù)下面設(shè)置一個未開票收入這個科目嗎?
老師光伏發(fā)電站屬于動產(chǎn)還是不動產(chǎn)
物流公司承包給個人,這個人在我我們公司干物流,運(yùn)輸貨物運(yùn)費(fèi),我們支付他運(yùn)費(fèi),這樣合理嗎?
一般納稅人油票抵扣,報表填哪一欄
老師,跨地區(qū)的增值稅預(yù)交一個點(diǎn)?所得稅如何預(yù)交多少比例,
老師,為什么留存收益的資本成本率不考慮籌資費(fèi)率,而股票的資本成本率要考慮籌資率?
a公司所在寫字樓有物業(yè),a公司把房子租給b公司,收b公司物業(yè)費(fèi) 收到再把物業(yè)費(fèi)給物業(yè),誰給誰開票
老師,我想問一下,手機(jī)號是個人的,發(fā)票可以開給這個人上班的單位嗎?
老師,有些往來業(yè)務(wù)發(fā)生很少,甚至是偶然性發(fā)生的,比如工程施工過程,零星采購,就是在項目周圍一些小店補(bǔ)一些五金、配件等,可以不建立應(yīng)收應(yīng)付往來過渡嗎?直接計入成本費(fèi)用。
不是太明白,能說詳細(xì)點(diǎn)嗎
你問需不需要修改報表?之前的報表不用修改,都做到今年 避免查賬自查補(bǔ)稅補(bǔ)繳稅款,一般就不會查賬了。
專管員問我需要修改報表不,如果修改,怎么做
那就反結(jié)賬修改,你賬上修改。根據(jù)你賬上調(diào)整之后的,再去更正財務(wù)報表。你以前年度的不好修改,你得去稅務(wù)局。
賬上怎么修改呢,沒有修改過
你需要準(zhǔn)備更正哪里你說賬務(wù)處理。我不清楚你要改哪里,是補(bǔ)收入還是什么?如果補(bǔ)收入的話,反結(jié)賬做的當(dāng)月,借,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款。 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸,銀行存款。 借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸,銀行存款。
我們的收入合適的,是成本過大
成本怎么做的?寫一下賬務(wù)處理。
我們是小規(guī)模納稅人
如果不修改報表,查賬的幾率多大
看你補(bǔ)交稅款不了,如果不補(bǔ)交的話查的概率很大 目的就是讓你交稅
而且你們公司應(yīng)該大概率也有問題
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
那就做著補(bǔ)交稅款
借應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款 貸利潤分配,未分配利潤
如果我要修改報表。要怎么修改
那你就在當(dāng)年把這個主營業(yè)務(wù)成本的金額修改一下,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款修改一下。然后, 你的利潤表營業(yè)成本有變化,營業(yè)利潤和利潤總額會降低,未分配利潤有變化,應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款的余額會減少。
只需要做這一筆分錄就行了嘛
對的是的對的是的,其他的系統(tǒng)都會自動做,
我們的稅負(fù)是1點(diǎn)幾,但是聽專管員說下來只有0.3幾,這樣我應(yīng)該按多少補(bǔ)繳
那就按你稅務(wù)局的來不就行了