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老師你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的時候,消費品白酒,抵扣了3萬的稅。當(dāng)時這個稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個不可以抵扣,現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)出分錄,該怎么做呢?

2022-12-18 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-18 15:26

借銷售費用3 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3245 追問 2022-12-18 15:44

我當(dāng)時好像做的不是銷售費用,也就是當(dāng)時我做的什么科目,就要以什么科目來轉(zhuǎn)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-18 15:46

那你要看一下,當(dāng)時是做的什么科目啊

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快賬用戶3245 追問 2022-12-18 15:46

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-18 15:46

不用謝,麻煩給個好評,謝謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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