您好,這個不需要填的
老師,你好,今年收到退回的上年度企業(yè)所得稅,在今年的企業(yè)所得稅申報中,該款項應(yīng)該填在主表的哪一項
今年退了去年繳納的企業(yè)所得稅,這筆錢在本季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填在哪里呢
老師,去年預(yù)交的所得稅沒有抵扣,今年申報第一季度所得稅表不顯示去年預(yù)交的所得稅費用了
老師,去年多預(yù)交的所得稅今年一月份已退,現(xiàn)在申報年度所得稅應(yīng)該把這個費用填在哪里
老師,請問一下我今天申報的所得稅費用,今天已經(jīng)扣款。借:所得稅費用 貸:應(yīng)交所得稅 這個分錄是做在2023年12月份的賬里呢還是做在2024年1月份呢?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計余額是18399, 固定資產(chǎn)原價是18399?,F(xiàn)在報A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運營收服務(wù)費,但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時這個領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計給這他說新來的會計我們都不喜歡她 她在背后說會計主管的壞話(就是我)讓這個領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個事情 從這個事能反映了不好管理的會計的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運,搬運,500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價,顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個人。這個流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個人開票嗎。
那我最后實際應(yīng)補(bǔ)退的金額不對,因為我沒交那么多
你現(xiàn)在是想調(diào)增,再交稅,是吧
我實際只交了513,但是系統(tǒng)出來是這個數(shù)字,還要退這么多肯定不對
你在調(diào)增明細(xì)表,其他那里調(diào)下就可以了
老師,調(diào)多少
你調(diào)到你要的那個數(shù)字就可以了