你好,現(xiàn)在是多扣了個稅還是少扣了?
11月做賬的時候計提了12月份工資218176.6,實(shí)際12月的工資在2月份才發(fā)放的實(shí)際發(fā)放了30萬,那差額那部分補(bǔ)計提。計提工資是計提當(dāng)月的還是下月的呢,因?yàn)槭菃T工工資跟銷售業(yè)績有關(guān),要實(shí)際發(fā)放才直接具體金額,計提只是計提一個大概金額嗎
老師,因?yàn)?月發(fā)放1月員工工資的時候有少發(fā)或者多發(fā)員工的工資,是因?yàn)閷m?xiàng)一些信息導(dǎo)致,所以出現(xiàn)小額的個數(shù)不一致。差額部分我在3月發(fā)2月的工資時直接放在應(yīng)交部分了,我現(xiàn)在報2月的個稅的時候發(fā)現(xiàn)其實(shí)當(dāng)時算的也不對,因?yàn)檫@部分不應(yīng)該放進(jìn)工資表里面算的,那現(xiàn)在還要補(bǔ)差額,好麻煩,有什么比較妥當(dāng)?shù)姆绞綍r做嗎?
老師,我們4月份的工資表,老板簽字了,但是到6月份的時候才發(fā)放,中間計提了4月份有360的個稅,工資表上也體現(xiàn)了這360的個稅,但是到6月份發(fā)放,申報個稅的時候發(fā)現(xiàn),因?yàn)檫@個時間差,6月份不需要交個稅。工資表改不了,我應(yīng)該當(dāng)月把多計提的個稅充回應(yīng)付職工薪酬比較好?還是用一個其它應(yīng)付-個稅的科目,記著比較好?老師,或者還有更好的處理方式?jīng)]有?
老師,我們4月份的工資表,老板簽字了,但是到6月份的時候才發(fā)放,中間計提了4月份有360的個稅,工資表上也體現(xiàn)了這360的個稅,但是到6月份發(fā)放,申報個稅的時候發(fā)現(xiàn),因?yàn)檫@個時間差,6月份不需要交個稅。工資表改不了,我應(yīng)該當(dāng)月把多計提的個稅充回應(yīng)付職工薪酬比較好?還是用一個其它應(yīng)付-個稅的科目,記著比較好?老師,或者還有更好的處理方式?jīng)]有?
老師請問一下:有一個員工社?;鶖?shù)本年度有調(diào)整2月做工資時把補(bǔ)扣一月份社保部分放在了應(yīng)發(fā)前面導(dǎo)致2月份個稅申報表應(yīng)發(fā)不對但是社??劭顐€稅是對的可不可以仔下個月做工資時應(yīng)發(fā)多做這部分社保扣款也多做這部分這樣也不影響實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)同時也在次月補(bǔ)申報了那部分應(yīng)發(fā)
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準(zhǔn)則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
有多扣,也有少扣,金額都不大,就是放在計算應(yīng)發(fā)工資前面,所以影響計稅了,這種情況下我可以怎么操作不要影響兩個月的個稅呢?
你差額可以不用調(diào)整,差額可以放到營業(yè)外收支里面。個人得同意才行,比如人,你扣多扣了人家的。
我明白老師的意思,但是我根本的問題不是這個先,主要問題是因?yàn)槲野凑丈蠄D來發(fā)2月的工資,但其實(shí)補(bǔ)收1月個數(shù)是不應(yīng)該放在2月工資表里面應(yīng)減部分的,是應(yīng)該直接收取或者補(bǔ)扣,所以我在想造成這個問題還能怎么補(bǔ)正,因?yàn)楫?dāng)時有計算錯的時候領(lǐng)導(dǎo)就說不要出現(xiàn)這個問題,我在想如何不通過重新補(bǔ)收、補(bǔ)回個稅差額的這部分去處理。因?yàn)榻痤~不大,我想簡單處理
那你自己算個稅的時候有問題啊,你應(yīng)該糾正這一個問題吧。
去找一個月看一下,看一下你的問題出在哪里
你賬上的年累計的收入和系統(tǒng)里面的年累積的收入對比一下,然后再減去扣除剩余的金額再對比一下。
一個月出現(xiàn)了問題,你應(yīng)該及時糾正,糾正過來之后和系統(tǒng)一模一樣的,你下一個月算的時候不就一樣了。