你好。應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)填寫就行。
請(qǐng)問老師,一般納稅人月底計(jì)提增值稅是不是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,那么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是根據(jù)哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)來的
請(qǐng)問鄒老師在嗎? 有個(gè)問題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個(gè)科目的期末借方余額代表什么?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目出現(xiàn)借方余額是不是允許資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目負(fù)數(shù),還是放在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)
老師您好,請(qǐng)問下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方余額在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目
請(qǐng)問老師在資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)是哪個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)到那里的?轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額會(huì)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
報(bào)表中能歸入進(jìn)入到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目中嗎?
你好 可以 填寫這可以的?
應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的余額,未交增值稅的借方余額均可記入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎?
這些會(huì)計(jì)科目如果記入報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的項(xiàng)目中,需要如何設(shè)置
是的,就是借方余額可以填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里?;蛘呔褪秦?fù)數(shù)填寫在應(yīng)交稅費(fèi)兩種處理方法都行。
好的,謝謝老師的解讀
不客氣的,祝您工作愉快。