你好,單位這個款項(個稅的手續(xù)費),是不會支付給負責申報的財務人員的?
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認收入的增值稅,當季免稅沒有交,計入了營業(yè)外收入,請問今年分錄應該怎么做
去年的三代手續(xù)費返還,有一百多塊錢,我分錄寫的是 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,沒有計提增值稅,也沒有申報增值稅。今年又收到了四十塊錢的返還,需要怎么處理,去年的還用補申報,調整分錄嗎?
去年返回的繳納個稅的手續(xù)費2000多沒有確認收入,繳納增值稅今年應該怎么調整?
去年的增值稅計入硬件中抵扣了,今年有幾筆被調出納稅增,這個我應該是通過納稅調增,還是未繳增值稅科目?或者說,這個分錄,我應該怎么寫
老師,去年一批預收賬款,沒有進行確認收入,現(xiàn)在需要轉收入繳納增值稅及所得稅,賬簿怎么調整?
出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
郭老師,年末了還有的報關單信息沒出來,這怎么處理?
小紅書確認收入是按計傭基數(shù)還是按結算到賬?
出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
交通費能抵扣嗎,抵扣多少
請問企業(yè)外購無人機后再銷售出去,企業(yè)需要取得什么樣的資質
老板給我對賬涵我該做些什么
老師,客人棉織品賠償,票開房費,我收入按房費收入還是按實際做營業(yè)外收入合適
老師,請教一下您印花稅的計算,我公司和勞務的簽的1000萬的合同,計算印花稅時按萬分之三計算,對嗎?
老師,想問下研發(fā)部門采購的原材料試用結束后沒問題會轉生產(chǎn)用,那這部分原材料記去研發(fā)費用嗎?那最后留向生產(chǎn)怎么記賬?
請使用微信掃一掃登錄
沒有,直接打到公司賬上了
你好,那去年收到的時候,你的賬務處理是??
是之前會計做的,借應交所得稅—個人所得稅,貸銀行存款
你好,需要把之前的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:應交所得稅—個人所得稅 然后做這個分錄 借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,應交稅費—應交增值稅
好的老師,十分感謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。