您好,同學(xué),退回重新開具1%的發(fā)票
老師您好!我公司是小規(guī)模企業(yè),每月不含稅銷售額也就兩三萬,按2020年最新減免政策,7月份開票系統(tǒng)應(yīng)按1%減免,可是系統(tǒng)開出來的票是按3%,8、9月份系統(tǒng)都沒有問題,是按1%開具的發(fā)票。本季季報(bào)的話,我7月份按1%計(jì)提還是按3%計(jì)提做賬?麻煩老師了。
老師你好,請(qǐng)問去年12月份有張專用發(fā)票開錯(cuò)了稅票號(hào),今年1月份才發(fā)現(xiàn),對(duì)方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對(duì)方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
老師,如果小規(guī)模企業(yè),今年1月9號(hào)至今開具的專用發(fā)票,分別開具了1%和3%的發(fā)票,請(qǐng)問可以嗎?另外,這塊增值稅申報(bào)表怎么填?
老師好!今年1月9號(hào)才出了2023年1號(hào)公告,請(qǐng)問1到8號(hào)有按去年免稅政策開的普票,請(qǐng)問怎么辦?可以按此發(fā)票報(bào)稅嗎?還是退回重新開具?
請(qǐng)問 國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)文,發(fā)文時(shí)間是2018年6月6日, 文中 第二十條 本辦法自2018年7月1日起施行。 這2018年7月1日施行的話,是指2018年7月1日開始收受的票據(jù)產(chǎn)生的符合第十四條 文的事宜,才可以按其實(shí)際支出允許稅前列支。還是票據(jù)發(fā)生在2018年7月1日前的也可以按此條款執(zhí)行。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 必須退回嗎?
您好,同學(xué),是要退回的,2023.1.1開始執(zhí)行減按1%開具發(fā)票的
哦好吧!謝謝
不客氣,請(qǐng)您對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià),謝謝