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老師您好,2022年我公司計提電費費用多計提了10萬,今年收到發(fā)票怎么處理?(小企業(yè)會計準則)

2023-04-16 14:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 14:58

您好,同學(xué),沖掉多計提得部分,按照之前的分錄,做負數(shù)表示

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您好,同學(xué),沖掉多計提得部分,按照之前的分錄,做負數(shù)表示
2023-04-16
你好,這個是直接通過未分配利潤就行,因為沒有以前年度損益調(diào)整
2022-02-12
你好 借 應(yīng)付職工薪酬,貸? 未分配利潤?
2023-02-22
你好2021年當(dāng)時分錄怎么做的
2023-01-07
借:管理費用對應(yīng)的計提科目 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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