你好,可以的,這個現(xiàn)金金額大嗎?不大的行。
老師,請問,我公司是銷售安裝的一般納稅人企業(yè),客戶在我公司買了空調(diào),而且還找我們買了熱水器,熱水器我們也有票進來來了,現(xiàn)在客戶說要開票,那我能開熱水器的票給客戶嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我公司開了一張空調(diào)維修費的專票給對方公司,還未收到款,請問到怎么樣做賬
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我公司開了一張空調(diào)維修費的專票給對方公司,還未收到款,請問到怎么樣做賬
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在有客戶買了空調(diào),說直接給現(xiàn)金我們,然后公司開票給他,這樣能操作嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),公司購買凈水賣給客戶,客戶不要票,然后我們在凈水哪里取得了普通發(fā)票,這張發(fā)票要怎么樣入賬,
老師,我們公司占地費應該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認收入,現(xiàn)在增值稅申報表應該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因
老師,多大的范圍才可以呢?
如果可以開的話,到時候這筆款需要教什么稅嗎?
要求中1000左右。但是實際做賬中5000左右都可以的。
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。
老師,金額應該是上萬的,因為是空調(diào)跟安裝一起,都是萬元起步
你好,那建議你們公戶收款吧。