您好,對(duì)的是這個(gè)意思的
老師你好 請(qǐng)問收到2020年的多繳納的增值稅是借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 繳納去年月份的附加稅的話是 借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款這樣做嗎 ?選擇的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師 你好 請(qǐng)問就是酒店行業(yè)的稅率是6% 然后今年退了1124.64的增值稅稅回來 分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1124.64 未分配利潤(rùn)18744 貸:應(yīng)收賬款 19868.64 這樣對(duì)嗎?還有那個(gè)附加稅退回來了 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配 ---未分配利潤(rùn) ?新建是賬套沒有以前年度損益調(diào)整科目!
老師您好!小企業(yè)準(zhǔn)則,收到以前所得稅退稅,分錄這樣做對(duì)嗎?借:銀行存款,貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)。但結(jié)果,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù) 加上損益表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)后,怎么和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不對(duì)?
老師你好,收到以前年度退的附加稅。做的分錄:借 銀行存款 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)城建稅10等。借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅等 10貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10 報(bào)表利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽不平。就差這個(gè)數(shù)。怎么處理
收到22年附加稅的退稅(當(dāng)時(shí)沒有減半征收,后面23年重新更正申報(bào),減半征收附加稅,退了一半附加稅)如何做退附加稅的會(huì)計(jì)分錄,銀行存款已經(jīng)收到退稅款
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
結(jié)賬出現(xiàn)這個(gè)提示呢,貸方我正數(shù),負(fù)數(shù)都試過了,都有這個(gè)提示
然后現(xiàn)在還有是吧
對(duì)的,2月份結(jié)賬正常,3月份做這個(gè)就有這個(gè)提示,金額相差剛好是這筆分錄的金額
等于說,正好是相差這個(gè)之前退款
是的,剛好是這個(gè)退稅的款
那沒事,這個(gè)是可以解析的,本身就會(huì)有這個(gè)
在電子稅務(wù)局的提交財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也有這個(gè)提示呢
沒關(guān)系,是可以直接申報(bào)的