你好,增值稅是一般納稅人嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅才對(duì)。
以前年度的所得稅未做賬,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,直接寫(xiě)借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 可以嗎?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)收到2020年的多繳納的增值稅是借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 繳納去年月份的附加稅的話是 借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款這樣做嗎 ?選擇的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)就是酒店行業(yè)的稅率是6% 然后今年退了1124.64的增值稅稅回來(lái) 分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1124.64 未分配利潤(rùn)18744 貸:應(yīng)收賬款 19868.64 這樣對(duì)嗎?還有那個(gè)附加稅退回來(lái)了 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配 ---未分配利潤(rùn) ?新建是賬套沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目!
老師!收到稅局匯算清繳退稅的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?是:借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增補(bǔ)稅9.3元 計(jì)提:借:以前年度損益調(diào)整 9.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 9.3 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 9.3 貸:以前年度損益調(diào)整 9.3 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 9.3 貸:銀行存款 9.3 //還是這樣做 借:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)9.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–所得稅9.3 借:應(yīng)交稅費(fèi)–所得稅9.3貸:銀行存款9.3
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車(chē)公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊,小汽車(chē)是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開(kāi)發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開(kāi)了10000元的專(zhuān)票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問(wèn)一下注銷(xiāo)公司的流程是什么,賬上還有一些庫(kù)存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
是??!那我的收入是不是也要跟著調(diào)啊 多繳納了稅款 那我的收入是不是要重新做在2021年
需要調(diào)整的,需要修改你的匯算清交。