你好,對的,是的,賬載金額,稅收金額,實際金額,這里都是填寫2000,你看一下你賬上計提的是不是這些。
你好,老師,我們是建材銷售公司,營業(yè)執(zhí)照上可以增項嗎,加上車輛租賃業(yè)務(wù)。還需要其他手續(xù)嗎?
您好,我在申報增值稅,這里系統(tǒng)自動出來一個,信息系統(tǒng)服務(wù)的稅目,什么意思呢?
老師,請問搭建活動板房,對方開票名稱是:建筑服務(wù)一其他建筑服務(wù)新塔活動板房,這樣開票對嗎?
老師請問高溫補貼怎樣開發(fā)票
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,7月9日采購貨品,已入庫已付款,但還沒有入賬,8月12日收到發(fā)票,發(fā)票金額與當時付款金額一致,這筆賬想入到7月份,怎么做賬呢
老師,想問一下,公司地址變更了,工商那邊做了變更登記,稅務(wù)還要做變更嗎?如何操作?是在電子稅務(wù)局上面操作嗎?
其他人不接,,,,郭老師,殘保金人數(shù)如果要改,要從哪個源頭改起,還是直接在人數(shù)那改
請問 勞動合同與勞務(wù)合同計算個稅的區(qū)別?兼職人員及退休返聘人員應(yīng)該簽訂勞動合同還是勞務(wù)合同?
老師,分公司是獨立核算的嗎?
審計局來我公司審計,我公司提供接送服務(wù),對方給了我們交通費,我們?nèi)绾稳胭~
是的,就是只支出了2000元,那調(diào)增金額那里怎么辦,這種調(diào)增是需要繳費的嗎?
填寫的不對,他才調(diào)增 你按照我上面的填寫還調(diào)增嗎。
老師,1,我薪酬支出及納稅調(diào)整名字表,填了2000元,2,納稅調(diào)整項目明細表的職工薪酬自動出來2000元,3,年度申報表的利潤總額計算那里,管理費用,我填了2000元,4,企業(yè)所得稅彌補虧損里面就沒有數(shù)字呀
你好,職工薪酬明細表截圖看一下的。
老師能看到圖片嗎?
他沒有看到圖片,你看一下你自己能看到嗎。
職工薪酬那個表,我就填了工資薪金支出,帳載金額2000元,和實際發(fā)生額2000元,納稅調(diào)整2000元,下面有個合計2000元,就沒有了
稅收金額怎么不填寫,不是讓你填寫嗎?
你自己填寫的不對導致的調(diào)增。
哦哦,老師,謝謝,對了,很感謝
我在帳載金額和實際金額,還有稅收金額那里都填了2000元,2022年當年境內(nèi)所得額就是-2000元,這樣對了吧老師
你好,你沒有收入嗎?其他的業(yè)務(wù)沒有,如果沒有的話可以的。
是的,沒有收入,2022年12月月底才成立的,就付了2000元工資
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還要麻煩問一下,我在年度申報表上,利潤總額計算模塊的管理費用填了2000元,這個系統(tǒng)上寫著,減:管理費用(填寫A104000)我還需要填寫104000這個表嗎?
你好,這個管理費用具體的是什么業(yè)務(wù)的?是工資的嗎?
是的,我們只有工資的支出2000元
你好,期間費用你看下,小型微利企業(yè)應(yīng)該是免填寫的,不需要再填寫了。