你好,對的,是的,賬載金額,稅收金額,實際金額,這里都是填寫2000,你看一下你賬上計提的是不是這些。
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調整項目明細表,資產折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調整,也沒資產折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚??我是按報稅金額輸入的,還有其他沒調整的
老師,我們是新公司,2022年12月就支出了一筆2000元的工資,在填寫年度申報表,在管理費用那里我填了2000元,那在職工薪酬支出及納稅填增明細表還那里還需要填數(shù)字嗎?我試了一下,填入2000元后,納稅調增那張表就有調增金額了
那個工會經費我們是一個季度要申報一次。但是那個費用23年是申報了,然后扣完款,他在下個月會返還的這個。我在匯算清繳那個職工薪酬支出那張明細表里面還需要填數(shù)據嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產可收回金額為什么與資產預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
是的,就是只支出了2000元,那調增金額那里怎么辦,這種調增是需要繳費的嗎?
填寫的不對,他才調增 你按照我上面的填寫還調增嗎。
老師,1,我薪酬支出及納稅調整名字表,填了2000元,2,納稅調整項目明細表的職工薪酬自動出來2000元,3,年度申報表的利潤總額計算那里,管理費用,我填了2000元,4,企業(yè)所得稅彌補虧損里面就沒有數(shù)字呀
你好,職工薪酬明細表截圖看一下的。
老師能看到圖片嗎?
他沒有看到圖片,你看一下你自己能看到嗎。
職工薪酬那個表,我就填了工資薪金支出,帳載金額2000元,和實際發(fā)生額2000元,納稅調整2000元,下面有個合計2000元,就沒有了
稅收金額怎么不填寫,不是讓你填寫嗎?
你自己填寫的不對導致的調增。
哦哦,老師,謝謝,對了,很感謝
我在帳載金額和實際金額,還有稅收金額那里都填了2000元,2022年當年境內所得額就是-2000元,這樣對了吧老師
你好,你沒有收入嗎?其他的業(yè)務沒有,如果沒有的話可以的。
是的,沒有收入,2022年12月月底才成立的,就付了2000元工資
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還要麻煩問一下,我在年度申報表上,利潤總額計算模塊的管理費用填了2000元,這個系統(tǒng)上寫著,減:管理費用(填寫A104000)我還需要填寫104000這個表嗎?
你好,這個管理費用具體的是什么業(yè)務的?是工資的嗎?
是的,我們只有工資的支出2000元
你好,期間費用你看下,小型微利企業(yè)應該是免填寫的,不需要再填寫了。