利潤在300萬以內(nèi)的,今年都是5%的稅率。
你好老師,小型微利企業(yè)超過一百萬不超三百萬怎么計算所得稅呢!我們公司年利潤不到一百萬,我看到交所得稅怎么是按百分25交的呢
老師企業(yè)所得稅計算的話應(yīng)納稅所得額超過一百萬部分按5%不超過一百萬的部分2.5% 還是超過了一百萬全額按5%征稅 我們是小微企業(yè)
老師你好,我們是小小微企業(yè)請問年納稅總額超過一百萬但是不中三百萬企業(yè)所得稅是按多少稅率征收
老師,您好,我的企業(yè)所得稅額上一年度超過了一百萬,稅率按0.5%,如果今年不超過一百萬,稅率按多少計算
2021小微企業(yè)年所得稅政策超過一百萬不超過300萬,是按多少稅率交稅,利潤是1266811.42元,這稅怎么計算
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師,現(xiàn)在沒有2.5%的稅率了嗎
是的是的,今年開始沒有這個稅率的。
老師,您能把所得稅的稅率都是多少,給我說一下嗎
利潤300萬以內(nèi)的5%,超過的全額25%。
謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。