你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢??
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄?就是專管員讓把多的進(jìn)項(xiàng)稅左轉(zhuǎn)出。然后賬怎么做。
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這塊怎么算出來的?
把進(jìn)項(xiàng)稅額清零,是把剩下轉(zhuǎn)出就好了?帳該怎么記
做緊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個科目就一直帶著一個數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么處理
您好,之前沒有做賬,所以就沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,做賬了,收到增值稅留底退稅,做了借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就有余額了,怎么做才能把這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沖平?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
因?yàn)檫@個人不是公司的正式員工,所以他不能抵扣,
你好,轉(zhuǎn)出的分錄是 借:研發(fā)支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師是不是社?;蛘吖べY不在單位發(fā)的話,這個人也不能抵扣啊。
你好,是單位據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)了這個支出,就可以扣除的
老師我的意思是有的人的社保和工資不在我們單位發(fā),是不是也不能抵扣,或者您認(rèn)為有哪些人不能抵扣啊
你好,是單位據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)了這個支出,就可以扣除的 如果這個費(fèi)用單位沒有負(fù)擔(dān),就不可以抵扣。 與社保和工資,沒有什么必然關(guān)系