?你好;? ? ?你說下你這個是留底進項稅退稅; 那你之前沒有做賬; 你要補做進來的; 不然你科目不平的? ?

老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉出,貸應交稅費—轉出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉出,這樣就可以了
收到增值稅進項留底退稅我做了借:銀行存款 貸:應交稅費-進項稅轉出,進項稅轉出要怎么結轉?
收到留底退稅,之前做到未交增值稅,后面這么處理 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
您好,之前沒有做賬,所以就沒有做應交稅費-進項稅額,做賬了,收到增值稅留底退稅,做了借,銀行存款 貸,應交稅費-進項稅額轉出,那這個進項稅額轉出就有余額了,怎么做才能把這個進項稅額轉出沖平?
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進賬稅和銷項稅的余額都轉到轉出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應交稅費——未交增值稅43310.26,貸:應交稅費-轉出未交增值稅43310.26,這樣應交稅費—轉出未交增值稅就沒余額了,應交稅費—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務退了錢,就借銀行,貸應交稅費—進賬稅額轉出,那最終應交稅費—未交增值稅和應交稅費—進項稅額轉出就會都有余額了
老師你好,10月已經發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數據不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調整社保繳費工資應該怎么操作?
補做進來?只補做稅費那塊?時間太久了,他們都記不得了。
?你好 ;? ? 補做之前所有的數據的;不然你科目肯定會有差異的?
所有的數據?都找不到記不得是從什么時候開始,累計下來的了,這個數據有點難補的了。就沒有直接補做稅費這個做法嗎?
?你好1.? 是的。 不然你? 進項稅和銷項稅 以及你們的 進項稅轉出涉及的都應該補做的; 不然你科目 沒法平衡的哇??