可以的,可以這么做的。
出口企業(yè)取得的進項稅票認證嗎?可以抵扣嗎此進項稅如何進行賬務處理?
老師,我們采購方,2月份已經認證抵扣進項了,現(xiàn)在沒有付款退貨,12月開了紅字信息表,但對方沒有開過來紅票,現(xiàn)在賬務怎么處理?1月申報正常申報嗎,不用進項轉出吧?
請教一下 比如我公司1月份的時候 有一批40萬的材料采購進來 還沒有收到進項發(fā)票 但是這批材料已經銷售出去了 產生了銷項稅額 然后這個發(fā)票2月份才補給我的 然后我有另外一撥材料1月份有及你想發(fā)票,還沒銷售出去 我可以先抵扣掉沒有銷售出去材料的進項稅額嗎
老師 您好!2021年12月份增值稅進項忘記一筆74.23元,這筆錢記在了管理費用里面(當時把專用發(fā)票當成普通發(fā)票登記了,忘把稅額分出來了),我在2022年2月份的賬里面可以補上嗎?分錄應該怎樣做呢?
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進項,但沒有出賬,憑證里沒登記,請問如何處理?可以在1月里補做賬嗎?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
對于做2022年的匯算清繳有影響嗎?
2022年有2筆附加稅也沒有計提,也是可以在2023年1月里補計提嗎?對2022年度的匯算清繳有影響嗎?
這個屬于2022年的成本嗎?
是的,都是2022年的
那你需要用以前年度損益調整來做匯算清繳,需要納稅調減的。
你的意思是不用在2023年補做賬,直接納稅調減?
你好,需要的,你在今年做以前年度損益調整,然后再會算納稅調減