您好,3%和9%都是指專用發(fā)票?
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價(jià)15萬,我們付了15萬過去,對(duì)方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對(duì)方把稅金部分也開票給我們,供應(yīng)商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問怎么換算,稅中稅也由我們承擔(dān),那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
能不能幫我算一下, 工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開票
工程9%,別人W掛靠在我們公司的,然后我們掛靠在T,現(xiàn)在結(jié)算了金額是149681.78,需要T開票給甲方,我們開給T的成本票要55%稅率13的專票,就是82324,稅額是10702.12,30%的勞務(wù)可以是1%普票44904.5,稅額就,449,10%材料稅率1%普票14969,稅額是149.6, 我們應(yīng)該還有給T補(bǔ)點(diǎn)稅金,大概是多少,比我們直接給T稅金10.5%,就是15716.59,再開大概是全額的1%普票,哪個(gè)劃算 W還要給我們開票 老師能幫忙算下嗎 謝謝老師
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計(jì)入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對(duì)方說每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價(jià)格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^12萬可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
是的,麻煩算一下
您好,根據(jù)您的題目,386*1.09/1.03-386