你好,可以的,操作是沒(méi)問(wèn)題。
老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問(wèn),我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
殘保金報(bào)的時(shí)候低于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)最低工資了,通知讓更正申報(bào)殘保金,應(yīng)該則么報(bào)呢,需要先修改去年一年的個(gè)稅,然后再更正申報(bào)還是直接更正申報(bào)殘保金,如果直接更正申報(bào)殘保金,不修改工資表,那個(gè)稅系統(tǒng)里的金額和殘保金表的金額不一樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:22年年報(bào)和23年1季度季報(bào)可以先按照更正過(guò)的工資薪金數(shù)據(jù)報(bào)送,然后再去更正申報(bào)個(gè)人所得稅,產(chǎn)生的個(gè)稅在23年發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除,這樣可以么?是不是就不影響當(dāng)年的利潤(rùn)了?
你好老師,個(gè)稅申報(bào)工資必須和財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎,之前月份個(gè)稅報(bào)的多,是因?yàn)榕滦枰杖攵?,好合理扣除,結(jié)果到年底開(kāi)的不多,不想這么多費(fèi)用,想更正個(gè)稅申報(bào)可以嗎?得從4月改到12月,這樣更正有什么影響,更正呢本年利潤(rùn)虧損就少點(diǎn),不更正本年利潤(rùn)虧損多點(diǎn),到底要不要更正呢
老師銀行1-3沒(méi)記記賬,我從4月記,3月底銀行余額怎么記賬
老師你好:散裝紅苕淀粉最低稅率可以是9%嗎?
老師你好!企業(yè)的安全培訓(xùn)費(fèi)和焊工考試費(fèi)等是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅率是多少?
老師,辭退福利算到工資,還是福利費(fèi)
一個(gè)人能擔(dān)任兩個(gè)有限責(zé)任公司的法人嗎?
老師,能同時(shí)進(jìn)行減資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓嘛
我們公司有個(gè)員工投訴,要給她足額繳納社保,原先按照的是最低基數(shù)4812,實(shí)際發(fā)放的工資是12000,合同簽的是2490,給她補(bǔ)是按合同簽的金額,還是銀行實(shí)際發(fā)放的工資啊
老師,設(shè)備改造代碼是多少?
老師,我司跟保險(xiǎn)公司有約定折扣,每次付款是按98折,即100元保險(xiǎn)只需支付98。 但保險(xiǎn)公司都是按100元足額開(kāi)票。 請(qǐng)問(wèn)這種如何入賬?放100元發(fā)票進(jìn)去,直接錄入98元費(fèi)用科目嗎?
是這樣的,老師,我那個(gè)員工工資去年上任會(huì)計(jì)給漏申報(bào)了三個(gè)月的,這種情況我先報(bào)送正確的年報(bào) 然后去大廳更正申報(bào)員工工資這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?老師 我沒(méi)這么操作過(guò),心里沒(méi)譜
你好,你好,你如果要去更正去年的工資的話,那你就先更正,然后再去報(bào)年報(bào)。
為什么呀?老師,我先報(bào)送正確的工資新進(jìn)年報(bào)數(shù)據(jù)也不行么?
你好,如果你的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,倒是沒(méi)問(wèn)題。就是說(shuō)你的年報(bào)是按更正后的這個(gè)工資的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)的,就沒(méi)問(wèn)題。
哦哦 好嘞 明白了 謝謝老師
你好,不用客氣的了。