你說的可以重新再成立新的公司,是小規(guī)模納稅人,承接一部分的收入
老師你好:請教一下我們是現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,準(zhǔn)備11月份升一般納稅人,可是我們現(xiàn)在還有150萬左右工程活干了,合同還沒簽也沒做結(jié)算,工程材料票也就是進(jìn)項票已經(jīng)回來了,可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票,多少稅錢他們愿意出,可是我們進(jìn)項一分都不能抵扣,這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎?稅負(fù)太高?
有沒有什么免費進(jìn)銷存軟件能把我每月開出去的發(fā)票從稅控盤可以到進(jìn)去,這樣我就不用自己一個商品一個商品月底算一個月銷售了多少來算銷售成本,因為我們是一般納稅人,老板沒有買進(jìn)銷存軟件,只是買了財務(wù)軟件最低版本只能記賬,我們是蔬菜批發(fā)公司,每月月底就算這個浪費很多時間,畢竟人算就害怕不準(zhǔn)確
請問,公司一般納稅人,稅率13%,但是沒有進(jìn)項發(fā)票回來,因為成本最高的是人工工資,買材料都是零散的小商戶里買的,買回來工人組裝產(chǎn)品,很多沒有發(fā)票,那這樣有什么辦法能減少増值稅呢,稅交的太多了
請問下,公司經(jīng)營時間一段時間了,5月份變成了一般納稅人,每個月有進(jìn)項發(fā)票400萬左右,但是沒有銷項發(fā)票,公司主要業(yè)務(wù)是代理商,將工廠食品買回來,賣給個人或者小門店,無法取的銷項發(fā)票,該怎么報稅
老師,我們是機械加工制造業(yè),會買一些材料 但不是很多,除了主料,其他都是小金額材料,進(jìn)項不夠,交稅多,沒有做內(nèi)賬,我按外賬上全年累計開票額 減去購進(jìn)的材料 委外加工的加工費,工資 社保 公積金 水電費 房租 其他雜七雜八費用 稅費,算出來凈利潤接近銷售額的10%,但是我覺得應(yīng)該沒這么高,因為客戶回款慢,經(jīng)常賬戶沒錢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
好的!那之前已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅有沒有好的辦法少交點呢呢?
已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅,已經(jīng)是鐵板釘釘?shù)氖?,直接交稅平賬,無法逃稅。直接告訴你稅收籌劃方案了