你好原來(lái)分錄不變 金額負(fù)數(shù) 這樣的?

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額600萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300萬(wàn) 貸:銀行存款300萬(wàn) 老師,我上邊寫(xiě)的分錄對(duì)不對(duì)?
老師,因前期供應(yīng)商作廢發(fā)票,賬務(wù)處理: 借:工程施工 15000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 300 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 我建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理分錄 借:工程施工 15000 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 300 貸:應(yīng)付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進(jìn)項(xiàng)稅和實(shí)際待抵扣進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會(huì)將待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-一般計(jì)稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 300
老師,廚房夠菜,供應(yīng)商發(fā)票多開(kāi)了怎么做分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本夠菜成本 —300(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅300
國(guó)際物流行業(yè) 收到專(zhuān)票 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)為0所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 什么時(shí)候做如下分錄?分錄做的對(duì)嗎?不對(duì)的地方請(qǐng)指正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 然后你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
年末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)200,和進(jìn)項(xiàng)300 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅300 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)賬稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,比喻說(shuō)某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說(shuō)他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬(wàn)多,負(fù)債11萬(wàn)多,現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷(xiāo),帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開(kāi)進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷(xiāo)售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來(lái)認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績(jī)嗎?
2024年12月開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬(wàn)發(fā)票,做帳24年沒(méi)有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說(shuō)增值稅少了,專(zhuān)管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說(shuō)加上這60萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開(kāi)的票,稅款什么繳?
購(gòu)買(mǎi)背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)

