你好,之前年度有虧損嗎?如果是虧損的話,你看一下能彌補(bǔ)虧損嗎?彌補(bǔ)虧損之后再繳納。
企業(yè)所得稅季度報(bào)表里利潤(rùn)總額數(shù),是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)嗎,包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
您好,老師,我營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)--2,然后營(yíng)業(yè)外收入是正數(shù),這個(gè)第四季度利潤(rùn)總額是正數(shù),那么說(shuō)這個(gè)季度就要交企業(yè)所得稅嗎?以前年度有虧損額,在這第四季申報(bào)企業(yè)所得稅可以抵減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損,有營(yíng)業(yè)外收入,總利潤(rùn)盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái),才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師好,在申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)是虧損的,但是有一批營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)總額就是正數(shù)了,是要交稅吧?季報(bào)的利潤(rùn)總額是含營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅季報(bào)虧損,填報(bào)的時(shí)候是不是只要填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,和利潤(rùn)總額這3個(gè)數(shù)就可以了?
計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊(cè)小規(guī)模納稅人的公司。個(gè)稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時(shí)候人員信息跳不出來(lái),輸入名字無(wú)任何反應(yīng)
請(qǐng)問(wèn)老師,24年最后一個(gè)季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
老師 贈(zèng)送他人房屋不論直系親屬還是非直系都要征契稅是嗎
老師就是2021年購(gòu)買(mǎi)設(shè)備沒(méi)有發(fā)票的,但是也沒(méi)有用白條入賬,也沒(méi)有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問(wèn)一下老板從單位借錢(qián),我用他的工資歸還他的借款,每個(gè)月個(gè)稅我還得給他申報(bào)對(duì)吧
這個(gè)我知道,我就是確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入也是算總的銷(xiāo)售額里面,即利潤(rùn)總額里面,需要交稅的,對(duì)嗎
是的是的,需要繳納的。