同學(xué)你好 暫估的先不交 但是銷售了要交
12月開發(fā)票30萬,當(dāng)時(shí)已交印花稅,1月退貨發(fā)生沖紅,需要再交印花稅嗎
關(guān)于印花稅,小規(guī)模商業(yè)按次貼花,我1月份購買了產(chǎn)品入庫了,但是發(fā)票沒來,我在賬上做的暫估入庫,二月份的時(shí)候發(fā)票還是沒來,但是我要交印花稅了,我是不是只交那些有發(fā)票的,這個(gè)暫估的先不繳納印花稅
當(dāng)月暫估的入庫的商品,還交采購印花稅嗎還是等發(fā)票來了再交印花稅
暫估的商品當(dāng)月需要交納印花稅嗎,還是等發(fā)票來后,再交印花稅
運(yùn)輸企業(yè)去加油站、加氣站加的柴油、天然氣,有的當(dāng)月不能及時(shí)開發(fā)票,先暫估轉(zhuǎn)入成本,交納印花稅時(shí)是依據(jù)發(fā)票的不含稅金額交納印花稅,還是依據(jù)暫估的金額交納印花稅?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?