你好,12月開發(fā)票30萬,當時已交印花稅,1月退貨發(fā)生沖紅,這個時候就不需要再繳納印花稅了
12月有一張是在稅局前臺代開的發(fā)票,但是當時不用交印花稅的。 現(xiàn)在報印花稅,公司自己開的發(fā)票需要加上這個稅局代開的發(fā)票報印花稅么?
12月開發(fā)票30萬,當時已交印花稅,1月退貨發(fā)生沖紅,需要再交印花稅嗎
交印花稅時,當月有紅沖的發(fā)票是不是要把紅沖的發(fā)票的收入減掉啊,因為紅沖的發(fā)票的金額上次是交過印花稅的。
請問,當月開的發(fā)票已經(jīng)紅沖,對方不要了,需要交印花稅嗎?
老師,印花稅需要計提嗎?12月發(fā)生的,交印花稅應(yīng)該是1月吧,需要12月計提嗎
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
那假如1月開票收入60萬,能沖紅的30萬能沖減1月的銷售收入,少交印花稅么
你好,是可以紅沖1月份的收入,印花稅應(yīng)納稅額的?