直接按差旅費(fèi)申報(bào)就是了,
有點(diǎn)分不清,增值稅旅游貸款餐費(fèi)民這些是不能抵扣,像什么餐費(fèi)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊差旅費(fèi)是指計(jì)算企業(yè)所得稅的問題是嗎?
老師好,匯算清繳,餐費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)有營(yíng)業(yè)額0.5%的限制,餐費(fèi)-差旅費(fèi)沒有金額限制是嗎?若餐費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)遠(yuǎn)大于營(yíng)業(yè)額的0.5%,若沒有按照實(shí)際數(shù)據(jù)納稅調(diào)整,會(huì)有什么后果?
差旅費(fèi)餐費(fèi)幾千元誤計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),導(dǎo)致業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo),匯算清繳時(shí)調(diào)增了,有什么辦法再計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師,企業(yè)問客戶承擔(dān)的差旅費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi),可以分別計(jì)入銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)等科目嗎?還是計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果要計(jì)入招待費(fèi),有22萬(wàn)的費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增。怎么才可以不會(huì)稽查
我想問一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
2022年的賬本都已經(jīng)裝訂好了,且2022年的匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),已經(jīng)提交了匯算清繳了,怎么辦
金額不大,就不用管了
調(diào)增了3000多元,白白的浪費(fèi)掉了餐費(fèi)發(fā)票
這個(gè)金額不大,就那樣子了哈
沒有別的辦法了吧
要么你就重新更正上年的報(bào)表,然后,按正確的報(bào)表重新匯算清繳
原來(lái)憑證都已經(jīng)裝訂成冊(cè)了,在快帳中改數(shù)據(jù),再更新申報(bào),一麻煩,二和憑證數(shù)據(jù)對(duì)不上;可以把多余(調(diào)增)的發(fā)票再做單2023年嗎,不行吧
不行的,只能做到22年的成本費(fèi)用
那只能不改了,算浪費(fèi)了3000元發(fā)票了
嗯嗯,麻煩就不改了哈