企業(yè)為客戶承擔(dān)的差旅費(fèi)、會議費(fèi)、餐費(fèi)和住宿費(fèi)等費(fèi)用,在會計(jì)處理上,應(yīng)根據(jù)具體情況分別計(jì)入不同的科目,以下是一些常見的處理方式: 會議費(fèi):如果這些費(fèi)用與企業(yè)召開的會議相關(guān),且能夠明確區(qū)分會議費(fèi)用的具體項(xiàng)目,可以將其計(jì)入“銷售費(fèi)用-會議費(fèi)”或“管理費(fèi)用-會議費(fèi)”科目。 差旅費(fèi):如果費(fèi)用是用于客戶的差旅支出,例如住宿費(fèi)、交通費(fèi)等,可以計(jì)入“銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)”或“管理費(fèi)用-差旅費(fèi)”科目。 業(yè)務(wù)招待費(fèi):餐費(fèi)通常被視為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的一部分。然而,并非所有的餐費(fèi)都必須計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷。如果餐費(fèi)是與業(yè)務(wù)洽談、客戶接待等相關(guān)的,可以計(jì)入“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”或“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目。 其他費(fèi)用:如果費(fèi)用不屬于上述明確的類別,或者無法明確與特定的業(yè)務(wù)活動相關(guān),可以根據(jù)企業(yè)的會計(jì)政策和實(shí)際情況,計(jì)入其他適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用科目。 在稅務(wù)處理上,企業(yè)需要按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行處理。對于業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法有一定的限制和扣除標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 為了避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)在處理這些費(fèi)用時(shí),應(yīng)注意以下幾點(diǎn): 1.保留相關(guān)憑證:確保所有費(fèi)用都有合法的發(fā)票和相關(guān)憑證,以證明費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。 2.區(qū)分費(fèi)用性質(zhì):正確區(qū)分不同費(fèi)用的性質(zhì),避免將不屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用計(jì)入該科目。 3.遵循稅法規(guī)定:了解稅法對業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用的扣除標(biāo)準(zhǔn)和限制,確保在稅務(wù)申報(bào)時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行處理。 4.合理性原則:費(fèi)用的支出應(yīng)具有合理性,與企業(yè)的業(yè)務(wù)活動相關(guān),并且符合行業(yè)慣例和常規(guī)。 5.內(nèi)部管理制度:建立健全的內(nèi)部管理制度,對費(fèi)用的審批、報(bào)銷和核算進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督。
請問老師,我們單位是房產(chǎn)銷售代理公司,為了促銷會定期給客戶贈送電影票,名酒,或者踏春旅游的門票等等,請問這些是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額扣?還是可以作為銷售費(fèi)用/營銷費(fèi)全額扣除。
老師,你好。想問一下,如果是銷售人員談業(yè)務(wù)出差的差旅費(fèi)就是酒店、交通費(fèi)也算是業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算的項(xiàng)目嗎?就是屬于收入0.5%或發(fā)生額60%孰低計(jì)量的部分,還是說像可以管理費(fèi)用一樣可以在企業(yè)所得稅的時(shí)候全額計(jì)算費(fèi)用扣除不用調(diào)增?
老師 企業(yè)在邀請客戶在酒店組織會議,產(chǎn)生的費(fèi)用中對方給開票有會議費(fèi)和住宿服務(wù)費(fèi),請問這部分住宿費(fèi)是計(jì)入到銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-會議費(fèi)呢還是計(jì)入到招待費(fèi)呢?或者是計(jì)入其他?
老師,我們是攝影公司,購買的小零食放店里供拍攝的客戶隨便吃,請問一下這些零食計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?你說計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),我明白,我的問題是計(jì)入銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)年報(bào)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個(gè)數(shù)會不會有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
CPA 財(cái)管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費(fèi)稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動填寫嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個(gè)月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時(shí),還減營業(yè)外支出不
因?yàn)閭€(gè)人原因,單位不能給我申報(bào)個(gè)稅和繳納保險(xiǎn),那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報(bào)酬嗎?