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老師,你好。想問一下,如果是銷售人員談業(yè)務出差的差旅費就是酒店、交通費也算是業(yè)務招待費計算的項目嗎?就是屬于收入0.5%或發(fā)生額60%孰低計量的部分,還是說像可以管理費用一樣可以在企業(yè)所得稅的時候全額計算費用扣除不用調(diào)增?

2023-07-17 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 13:45

同學你好 對的 不用調(diào)增的 異地差旅費的不用調(diào)增

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快賬用戶8371 追問 2023-07-17 17:46

老師,那如果我運貨物的運費是算銷售費用運雜費嗎?

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快賬用戶8371 追問 2023-07-17 17:47

另外像你說的如果是我們本地去稅局的打車費是可以算辦公費用嗎?如果是滴滴的發(fā)票的,能不能抵扣???

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齊紅老師 解答 2023-07-17 19:04

同學你好 這個算運雜費 2.滴滴電子發(fā)票可以抵扣

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同學你好 對的 不用調(diào)增的 異地差旅費的不用調(diào)增
2023-07-17
同學你好,會計分錄就正常的是多少就是多少,只是在匯算清繳的時候調(diào)增納稅就可以了
2021-09-12
招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
您好 解答如下 1 營業(yè)利潤=25000000-11000000-6700000-4800000-600000-400000=15000000 利潤總額=1500000%2B700000-500000=1700000
2022-11-27
你好,賬載金額和稅收金額都按照2.6萬元,把要調(diào)增的金額寫在第3 列
2022-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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