說(shuō)明對(duì)方開錯(cuò)稅率了,退回重開
老師您好 我們公司開的是0稅率的增值稅普通發(fā)票 稅目是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)—國(guó)際代理運(yùn)費(fèi) 那我們收到增值稅專用發(fā)票也就是成本可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),是按照電子普票上的稅率?比如取得的攜程網(wǎng)的機(jī)票電子普通發(fā)票,開的是代理服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)的。
老師,收到一張電子普通發(fā)票,開票內(nèi)容 經(jīng)理代理服務(wù)*代理運(yùn)費(fèi),稅率0,請(qǐng)問稅率什么情況下是0?
老師,收到一張免稅的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票可以用嗎?什么情況下可以開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的免稅發(fā)票
老師好,請(qǐng)問做飛機(jī)取得的增值稅電子普通發(fā)票的開票內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人增值稅做賬的整個(gè)過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬(wàn),但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
不是免稅嗎
今年是不是還有免稅?
免稅是申報(bào)時(shí)根據(jù)是否超30萬(wàn)判斷,不是開票就免稅
我問了,她們說(shuō)她們是國(guó)際貨運(yùn)代理,所以開免稅
那我怎么區(qū)分她們是不是國(guó)際貨運(yùn)代理
那就應(yīng)該開這個(gè)稅目才免稅 國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 國(guó)際貨物運(yùn)輸代理3040405020000000000