你好不可以的,免稅對(duì)應(yīng)的,它是沒(méi)法抵扣的。
老師您好 我們公司開的是0稅率的增值稅普通發(fā)票 稅目是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)—國(guó)際代理運(yùn)費(fèi) 那我們收到增值稅專用發(fā)票也就是成本可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好,國(guó)際貨運(yùn)代理公司開發(fā)票的時(shí)候可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”報(bào)關(guān)費(fèi) 這樣的明細(xì)嗎,我們是免稅了0稅點(diǎn)發(fā)票
老師,我們公司業(yè)務(wù)是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理,現(xiàn)在是有政策是免征增值稅,開的是0稅率,那我們港雜費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣勾選嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是國(guó)際物流公司,開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),國(guó)外的,是免稅的,我們有個(gè)客戶是建筑公司,可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國(guó)際貨物運(yùn)輸代理”,給我們的建筑公司客戶嗎
收到的進(jìn)項(xiàng)只要是專票都可以抵扣增值稅嗎,項(xiàng)目名稱是服務(wù)費(fèi)之類的可不可以抵扣增值稅,比如我們付給代理記賬公司的費(fèi)用,對(duì)方開了專票給我們,我們可以用來(lái)抵扣增值稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的車交的車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤(rùn)表測(cè)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開票和采購(gòu)發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測(cè)算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問(wèn)下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開發(fā)票,你這有沒(méi)有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個(gè)點(diǎn),最后開票金額是多少,真算?。?/p>
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請(qǐng)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況
我是0稅率 老師 不是免稅…
我查了0稅率和免稅最大的區(qū)別就是0稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 那我這個(gè)情況 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
零稅率,你交稅了嗎?沒(méi)有交稅都不可以的。