在具體的什么問(wèn)題啊。
郭老師在嗎?想向你咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題
郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)你
郭老師好!有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)你,在家
郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題要咨詢(xún)
郭老師在嗎?想向你咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
公司銷(xiāo)售額不達(dá)30萬(wàn),原來(lái)開(kāi)票是按3%,開(kāi)票后才通知是1%,現(xiàn)在需要在那里校正嗎? 不達(dá)30萬(wàn)我報(bào)稅要填那行算是減稅,剛才有個(gè)老師教我填第十行,小微企業(yè)免稅額,我填了之后,數(shù)據(jù)翻倍的
你好,你的銷(xiāo)售額合計(jì)填寫(xiě)到第十欄里面,其他的不要填寫(xiě),截圖申報(bào)表看一下。
第一行、第三行用填嗎?原來(lái)顯示在第三行
我都搞亂了
不需要填寫(xiě)的,這里前面都不填寫(xiě)的。
原來(lái)打開(kāi)就見(jiàn)帶有數(shù)據(jù)出來(lái)的
刪除了刪除了刪除了可以吧。
刪除了,現(xiàn)在我錄到第十行后,就是第9行及17、18行有數(shù)據(jù)
對(duì)的,是的,這個(gè)免稅的稅額按照3%的來(lái)就行。l
附表一要填嗎?
17、18的免稅額是自動(dòng)生成的
其他的打開(kāi)保存一下就可以的,不填寫(xiě)。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。