你好,發(fā)票到了之后,需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
2020年10月29日供應(yīng)商送過來的貨,開了送貨清單和發(fā)票,我們沒有下單,所以沒有收貨入庫,但一直放在我公司,現(xiàn)在2021年12月份了,供應(yīng)商叫我們幫忙收下此筆貨物,我公司倉庫現(xiàn)在又入庫,對應(yīng)的送貨清單和發(fā)票都是2020年10月份的,會不會有問題,可以入帳嗎?
如果材料商送貨過來只有送貨單,要后面付款才開發(fā)票,那我可以根據(jù)送貨單的含稅金額計(jì)入借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,等發(fā)票來了再沖紅,重新做借原材料 貸應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個(gè)月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
供應(yīng)商送貨和合同有出入,開票是按照合同來開,但是合同的數(shù)量比實(shí)際送貨少42元,錢還沒付,我這個(gè)怎么做賬呢,送貨已經(jīng)入進(jìn)貨系統(tǒng)了,借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款,那我如果改合同和送貨單一致,發(fā)票多開42元不用管可以嗎。供應(yīng)商那邊不愿意重開發(fā)票
按供應(yīng)商送貨單做賬,后期發(fā)票來了,我可以直接貼在送貨單做賬的那個(gè)月嘛?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報(bào)關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報(bào)關(guān)單發(fā)票稅局核查的時(shí)候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時(shí)候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個(gè)賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時(shí)的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個(gè)要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開個(gè)人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財(cái)務(wù)報(bào)表都按0申報(bào)的,這樣是合理的嗎?
中級實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提
不可以直接放在送貨單的那個(gè)月嘛?
就不紅沖了,我入賬的金額和發(fā)票一摸一樣
不能 因?yàn)榘l(fā)票不能提前做
我根據(jù)送貨單做的憑證
發(fā)票不能提前做 提前做了一但查賬要求寫說明的 如果覺得稅務(wù)局可能不會查賬就可以做
發(fā)票不能提前做什么意思
我是2023年一月進(jìn)貨的,貨物金額是10萬,我就寫的分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款A(yù)公司,2023年03月發(fā)票來了,我直接把發(fā)票放到2023年01月的憑證后面
一月給你開的發(fā)票,你不能提前做到上一年的意思 可以做到一月份或者是之后。
老師您看一下我的情況,我寫清楚了,我應(yīng)該不是您說的這個(gè)情況
我看了就是這個(gè)情況啊 你放到一月份就可以的
我不得暫估入庫嘛,要不然我沒有材料發(fā)票呀
我如果不先暫估入庫,我賬上根本沒有原材料呀
貨物先來了發(fā)票還沒到,我就不能根據(jù)送貨單暫估入庫?
是啊 一月份做 貨物到了一月份做沒有問題