您好 用的平均年限法 5年計(jì)提折舊 每年折舊 14000/5=2800 21年的時(shí)候一次性企業(yè)所得稅稅前扣除 然后后面每年會計(jì)計(jì)提折舊 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
老師,幫忙看一下這是什么發(fā)票,這還能用嗎?合法嗎?
老師您好!幫忙看看這是什么情況?
老師,您幫忙看下,這是用的什么方法
老師,請您幫忙看看這張憑證,其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用那為什么是貸方?
老師好 ,幫我看一下 這個(gè)題 我的做法和答案不一樣 為什么不直接確認(rèn)未融資費(fèi)用呢 您幫忙解釋下
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,再請問一下,是不是可以在購入時(shí)就使用加速折舊法,賬載金額和稅收金額一致,不用納稅調(diào)整。這樣操作對嗎?
老師,再請問一下,是不是可以在購入時(shí)就使用加速折舊法,賬載金額和稅收金額一致,不用納稅調(diào)整。這樣操作對嗎?
稅法允許購入時(shí)就使用加速折舊法,賬載金額和稅收金額一致 但是會計(jì)符合固定資產(chǎn)的要計(jì)入固定資產(chǎn)科目 分期計(jì)提折舊 然后以后年度納稅調(diào)整 這是會計(jì)跟稅法的差異
會計(jì)上使用雙倍余額遞減法或年數(shù)總和法分期計(jì)提折舊(按年加速按月平均),以后年度不做納稅調(diào)整。這樣對嗎?會計(jì)上的這兩種加速折舊和稅法規(guī)定的加速折舊,是一個(gè)意思嗎?
會計(jì)上使用雙倍余額遞減法或年數(shù)總和法分期計(jì)提折舊? ?符合稅法規(guī)定的? 不需要納稅調(diào)整?
老師,您再幫忙看一下,這稅收累計(jì)金額是不是算錯(cuò)了?
您說的是申報(bào)表上的賬載金額欄次么 這是哪一年的申報(bào)表
2020年年度匯算,稅收累計(jì)619609.13,明細(xì)不知道怎么算的619609.13
老師,是不是發(fā)給您表格,會比較清晰?能私密發(fā)嗎?
2020年年度匯算,稅收累計(jì)619609.13,這樣計(jì)算的 33857.67+58041.72+384359.54+13003.2+72305.28=619609.13
58041.72為什么只加了一次呢?2019和2020都有賬載金額
對不起 應(yīng)該是兩次 我手機(jī)打字的 不太方便 應(yīng)該是寫漏了不然也得不到這個(gè)數(shù)
哦哦。老師,這2020年明細(xì)表里,稅收折舊本年小于賬載金額,會不會是為了倒擠調(diào)整數(shù),才這樣寫的
是因?yàn)?019年有一次性折舊 賬載分期計(jì)提折舊 稅法一次性計(jì)提折舊的金額后面年份不再扣除 要納稅調(diào)增
明白了,老師我再看看,晚點(diǎn)再結(jié)束問題,謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,請問下,我猜不出他這個(gè)邏輯,您幫看看
當(dāng)年計(jì)提折舊的金額 全額調(diào)整啊 就是前面一次性稅前扣除了 后面會計(jì)還分期計(jì)提折舊 14000/5=2800 79992/3=26664 13000/3=4333.33333333
您3張截圖,結(jié)合看一下,21年新增,21年有賬載金額,看照片是想在21年一次性稅前,但是調(diào)整明細(xì)表稅收折舊是13833.33,那就說明21年并沒有一次性稅前,我算的是12333.33,所以到底是哪里不對?
對方是這樣計(jì)算的 您看看
看圖片1500是在第二張圖片上的匯算清繳年度扣除的