請(qǐng)上傳你的憑證看看
老師,230元已報(bào)銷記賬未付款,那不就是:借:銷售費(fèi)用 230元 貸:其他應(yīng)付款-張金金230元;查明原因后的記賬憑證為什么是貸:其他應(yīng)付款-張金金230元。
老師,請(qǐng)您幫忙看看這張憑證,其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用那為什么是貸方?
老師,您幫我看看,這個(gè)入其他應(yīng)付款-服務(wù)費(fèi)嗎?還是什么費(fèi)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我老板要買幾十箱橙子送給公司員工,但公司還欠他錢,可以用公賬付款給對(duì)方,沖他的往來(lái)嗎,這里的分錄這樣做對(duì)嗎?幫忙看看,借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我老板要買幾十箱橙子送給公司員工,但公司還欠他錢,可以用公賬付款給對(duì)方,沖他的往來(lái)嗎,這里的分錄這樣做對(duì)嗎?幫忙看看,借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票后,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
就是這個(gè)
如果之前預(yù)提了海運(yùn)費(fèi),不應(yīng)該是放在借方?jīng)_抵嗎
包括保費(fèi)也是
預(yù)提的時(shí)候是不是借:銷售費(fèi)用(或者成本)-運(yùn)保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用?
這個(gè)是在支付的時(shí)候沖減
您是說(shuō)這張憑證是做了預(yù)提,后面實(shí)際支付的時(shí)候再充減之前的預(yù)提?
是的,這個(gè)應(yīng)該是預(yù)提的分錄。
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!