你好。期末就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
老師,調(diào)以前年度的收入,通過以前年度損益調(diào)整,是月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤嗎? 期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?月末還是期末結(jié)轉(zhuǎn)?
期末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤+-以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整在借方是加還是減?
老師,您好!審計進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
老師,以前年度損益調(diào)整月末要轉(zhuǎn)入未分配利潤對嗎?還是年末才轉(zhuǎn)?
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整期初未分配利潤 還是期末未分配利潤
老師,電子稅務(wù)局,銷售方的開票信息在哪里錄入?
老師好,商砼企業(yè),礦渣和礦粉是一個東西嗎
我們要把固定資產(chǎn),售賣出去,做到其他業(yè)務(wù)收入,且沒有收到款,幫忙寫下完整的分錄
老師你好,老板考慮找中介公司用無形資產(chǎn)實繳,請問這樣操作風(fēng)險大嗎??
老師 賬平了后是不是就可以網(wǎng)上辦理注銷了
老師,我們是一家勞務(wù)公司,也做那些市政,買的水泥紅磚濾清材料室直接用在工程上使用,賬務(wù)上怎么處理
你好!本期負(fù)債表季報期初數(shù)是電子稅務(wù)局帶出來的期初數(shù),直接填寫期末數(shù)就行還是按本期余額表期初填啊
第一個人員已經(jīng)離職了,這個怎么處理
補(bǔ)交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會計分錄?
老師,這個例子中的利息,企業(yè)向自然人的借款的年利率超過企業(yè)的同期利率,是不是只能按企業(yè)的同期借款利率來扣,幫我看一下有沒有超過,要怎么做啊這道題