同學(xué)你好 按照提示的來改
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候提示這樣的,開票軟件開了不含稅金額185666.81但是我申報(bào)的時(shí)候有未開票的銷售額,現(xiàn)在提示不通過,咋辦?
老師,報(bào)名中級的時(shí)候會計(jì)年限忘記填了也沒提示,就是0,已經(jīng)提交了怎么辦?。繉徍瞬煌ㄟ^吧
辦理稅務(wù)注銷時(shí),提交的企業(yè)所得稅清算報(bào)備,不通過,提示尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報(bào)備事項(xiàng),是怎么回事
老師 開通了差額征稅權(quán)限,申報(bào)完要提交的時(shí)候提示不通過,這是怎么回事
老師 公司賣了一個(gè)房子,當(dāng)時(shí)買花了1578123,賣價(jià)也是1578123,沒有增值,當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局代開了發(fā)票,今天去開通了差額征稅權(quán)限,申報(bào)表要怎么申報(bào),總是提示不過
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是提示沒看懂我才問你
同學(xué)你好 你有差額納稅的業(yè)務(wù)嗎