同學(xué),你好 提示說明:你有所得稅沒有申報(bào)
辦事人員在2019年2月才提交到財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)人員將其在報(bào)銷后列作2019年的期間費(fèi)用。由于此時(shí)2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳尚未辦理完畢,問題:1、可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理嗎?2、如果可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理話,怎么調(diào)整呢,在所得稅上報(bào)表上調(diào)整嗎
辦理稅務(wù)注銷時(shí),提交的企業(yè)所得稅清算報(bào)備,不通過,提示尚有未辦理完成的企業(yè)所得稅清稅報(bào)備事項(xiàng),是怎么回事
小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷。 電子稅務(wù)注銷中。注銷前置事項(xiàng)辦理套餐---一照一碼清稅申報(bào),有幾個監(jiān)控沒通過 如下: 未進(jìn)行企業(yè)所得稅清算申報(bào)、 2023.1.1-2023.3.31財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送、 2023.2.1-2023.2.28個人所得稅未申報(bào)、 2023.1.1-2023.3.31增值稅及附加稅、企業(yè)所得稅未申報(bào) 現(xiàn)在2023.2.14,未到小規(guī)模申報(bào)期,按期未申報(bào)里面沒有可以申報(bào)的,那我現(xiàn)在該怎么處理監(jiān)控沒通過的那四項(xiàng)?
老師好,我報(bào)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候申報(bào)提示企業(yè)所得稅工薪支出稅收金額過大怎么回事,提示如下
請問老師,企業(yè)2023年9月下旬辦理稅務(wù)注銷,請問7-9月的第三季度的企業(yè)所得稅、1-9月企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)、第9月的增值稅申報(bào),是按照下面提示的步驟完成嗎?第四步:登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【注銷前置事項(xiàng)辦理套餐】菜單,進(jìn)入注銷登記引導(dǎo)頁; 第五步:點(diǎn)擊【注銷預(yù)檢】按鈕可對未辦結(jié)事項(xiàng)進(jìn)行展示,處理完未辦結(jié)事項(xiàng)后,再辦理注銷登記。
老師,我們有一個個人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?