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如果公司給個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)的增值稅應(yīng)該怎么入賬?可以稅前扣除嗎?

2023-04-12 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 16:32

借營業(yè)外支出,貸銀行存款,不允許抵扣的,匯算清繳需要納稅調(diào)等。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:32

這個(gè)有辦法加到發(fā)票里一起開票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:34

你好,你增加了開票,你稅額不也跟著增加。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:35

稅額肯定比較小吧,比起不能稅前扣除是不是劃算?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:37

你好,反正是1%可以計(jì)算一下的,附加稅跟著會(huì)多。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:46

也沒多多少,但我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅時(shí)候的收入不知道該報(bào)報(bào)多少了

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:47

按照發(fā)票的不含稅金額來。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:48

主要是這個(gè)勞務(wù)人員要求的拿到手的金額是一定的算出來的數(shù)總有尾查

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:49

尾差是什么意思 你算哪一個(gè)稅款的?

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:51

就是她拿到手必須是一萬五,我把增值稅加進(jìn)去開票,在按不含稅的發(fā)票金額計(jì)算個(gè)稅后的差額就不是一萬五

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:52

你好,給你們一個(gè)建議,就是對(duì)方給你開加稅,合計(jì)的金額是15000,剩下的你們待會(huì)兒給他承擔(dān)就可以啊。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:53

沒看明白,她實(shí)際收到一萬五,她也不會(huì)給我去開票

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:54

好,那你直接給他15000,然后其他的稅款你們單位自己承擔(dān),不去開發(fā)票的話,增值稅怎么繳納的,你們是以其他的人的名義繳納的嗎?

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 16:56

她收到15000元,個(gè)稅我們承擔(dān),增值稅我們?nèi)ソo她代開發(fā)票,增值稅款我們承擔(dān),這個(gè)應(yīng)該怎么操作

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:57

那他直接拿著加稅合計(jì)一萬五的發(fā)票來找你們單位報(bào)銷就可以的,其他的你們單位承擔(dān),做到營業(yè)外支出里面抵扣不了所得稅。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 17:01

那就是開一萬五的發(fā)票?如果我把承擔(dān)個(gè)稅的金額讓她開進(jìn)發(fā)票里是可以的嗎?因?yàn)閭€(gè)稅畢竟是我們替他墊付的錢,扣掉個(gè)稅她收到一萬五

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齊紅老師 解答 2023-04-12 17:02

對(duì)的,是的 他給你增加銷售額的話,那他的個(gè)稅承擔(dān)的你們單位不也跟著增加啊。交個(gè)稅就不是這些了。

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快賬用戶6033 追問 2023-04-12 17:04

那如果她開一萬五的票,我們代扣的個(gè)稅就是一萬五的未稅金額去繳納個(gè)稅是吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 17:06

對(duì)的,是的,是這么做的。

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借營業(yè)外支出,貸銀行存款,不允許抵扣的,匯算清繳需要納稅調(diào)等。
2023-04-12
你好,沒有發(fā)票不能稅前扣除的,那個(gè)稅也是應(yīng)該由個(gè)人承擔(dān)的,不能扣除的
2024-04-23
你好,帳可以做進(jìn)去,但不能稅前扣除
2020-09-21
您好,你不管開多少,這個(gè)都是有費(fèi)用的呀
2023-12-23
你好? ?你發(fā)生了勞務(wù)費(fèi)做賬:借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)? 或者成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款? ?;? ?到時(shí) 個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出 (如果你公司來承擔(dān)的話? )
2021-07-19
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