你好,沒(méi)有回來(lái),發(fā)票只能納稅調(diào)整的。

老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計(jì)提到去年處理,計(jì)提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤(rùn)57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺(jué)得我今年付款沒(méi)收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來(lái)了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個(gè),還涉及企業(yè)所得稅
老師,我們向廠家打預(yù)付款100萬(wàn)有其中10萬(wàn)是返還的,之前都是做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在我想調(diào)賬到其他應(yīng)收款,怎么調(diào)整???
老師,我去年做借預(yù)付賬款,借其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,但是最終沒(méi)收到發(fā)票,今年準(zhǔn)備調(diào)整。怎么調(diào)???
老師去年應(yīng)付賬款預(yù)估100多萬(wàn),還是沒(méi)收到票,我今年怎么調(diào)整???我打算在年報(bào)調(diào)增
老師,2024年暫估100萬(wàn)成本,然后今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增100萬(wàn)。所以匯算清繳沒(méi)問(wèn)題。但是我會(huì)計(jì)沒(méi)做什么賬,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表還掛著暫估應(yīng)付100萬(wàn)。我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,以工代賑的項(xiàng)目不需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報(bào)個(gè)稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開(kāi)票是怎么抵扣
老師好!凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專業(yè)課內(nèi)容啊?
老師您好,業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒(méi)有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
請(qǐng)教一下同學(xué)們,我們公司在裝修辦公樓,之前跟A公司簽了合同,A公司不是施工方,是施工方掛靠的,A公司收管理費(fèi)太高,不劃算,施工方想要換個(gè)公司B,讓A公司委托B公司收取剩余款項(xiàng),這種操作是可以的吧
財(cái)務(wù)部領(lǐng)辦公用品,這個(gè)動(dòng)作需要做賬么…
老師,個(gè)人股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給認(rèn)繳公司(公司處于虧損狀態(tài)),需要交個(gè)人所得稅嗎?如果交按什么依據(jù)交
請(qǐng)問(wèn)我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,寵物藥品公司,沒(méi)有這些有些許可證,這個(gè)可以開(kāi)發(fā)票不
老師,請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)費(fèi)交哪種印花稅,謝謝


填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行。
老師,那我應(yīng)付賬款,預(yù)估這個(gè)科目一直掛在這里嗎?
那我收到票了沖這個(gè)應(yīng)付預(yù)估,那不是重復(fù)了嗎?去年抵扣了,但我調(diào)增了。那今年收到票不能沖這個(gè)科目了吧
您暫估的是沒(méi)有回來(lái),發(fā)票正常付款的。付款這個(gè)分錄不就平了嗎?
那我這個(gè)應(yīng)付預(yù)估怎么平呢
這個(gè)應(yīng)付根本不會(huì)付款,就是假成本
我可以把這個(gè)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款不
這個(gè)戰(zhàn)箍不是真實(shí),是虛假的嗎?要是真實(shí)的,只是沒(méi)回來(lái),發(fā)票不用處理,匯算清繳納稅調(diào)整就行。
您把這個(gè)往來(lái)。正常掛著后面支付出錢(qián)的時(shí)候就平了。
那我轉(zhuǎn)成法人的其他應(yīng)付,到時(shí)候他拿錢(qián)出去就平了
是的,把錢(qián)付出去就平了,可以的。
謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。