同學(xué)你好 你把發(fā)票附在后面就可以
您好老師,請問去年的費(fèi)用,去年已經(jīng)付款做賬了,但發(fā)票一直沒收到,今年收到發(fā)票,可以直接附到去年的憑證上嘛,或者是怎么賬務(wù)處理比較好呢
請問老師,老板有一輛車要處理給公司用,直接用買車的發(fā)票入賬呢還是怎么處理呢
老師您好,公司去年買的車沒給發(fā)票一直掛賬,今年給了發(fā)票,直接可以計(jì)入固定資產(chǎn)清賬還是跨年的發(fā)票還需要做什么處理呢
暫估入賬跨年收到的票,還要做什么處理,沒有全部收齊發(fā)票,去年暫估入賬的固定資產(chǎn),去年沒有收到發(fā)票,沒有調(diào)增,今天又收到一部分
老師,請問我們公司20年購入的房產(chǎn),但是一直都沒有入賬,今年2月份房屋出售了,發(fā)票也開了,那我賬上應(yīng)該怎么做? 1、20年購入的房產(chǎn),今年是直接補(bǔ)提還是更正以前的報(bào)表, 2, 出售的房屋,已開發(fā)票,那我確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做? 出售固定資產(chǎn),計(jì)入固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理的余額應(yīng)轉(zhuǎn)到哪里?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
之前是掛應(yīng)收賬款的,
同學(xué)你好 那你計(jì)入固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)收賬款 然后下個(gè)月開始折舊
老師如果過了所得稅匯算清繳的話也可以這么入賬嘛?
同學(xué)你好 嗯 之前計(jì)入往來沒計(jì)入固定資產(chǎn)不是嗎
我分不清跨年賬務(wù)的處理,有些還得涉及以前年度損益調(diào)整什么的
由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會計(jì)分錄