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多計(jì)提了上年度的印花稅,現(xiàn)在要怎么沖減

2023-04-12 15:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 15:36

您好,印花稅是不用計(jì)提的,你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶8111 追問 2023-04-12 15:37

之前有計(jì)提到稅金及附加,現(xiàn)在是要負(fù)數(shù)做什么。借未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 15:43

你前面的分錄是怎么做的了?

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您好,印花稅是不用計(jì)提的,你直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-04-12
你好; 你是什么準(zhǔn)則的; 這樣好判斷紅沖的分錄; 你之前計(jì)提的科目怎么寫的; 這樣好具體判斷
2022-07-22
你好,你是是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅貸,以前年度損益調(diào)整
2024-04-12
您好,您直接做相反的分錄沖減就好了。
2023-04-03
你好 1,印花稅不需要計(jì)提 2,多計(jì)提了,做之前計(jì)提的相反分錄沖減就是了
2021-11-10
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