同學(xué)你好 不是的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模企業(yè)開具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫,并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個成本 需要付什么附件資料?
同時,系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購入庫與委外入庫流程并詳細(xì)說明各模塊的操作步驟、注意事項、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請老師幫忙精簡下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進(jìn)項稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報納稅總額不包括工會經(jīng)費(fèi),對嗎
老師,請問公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開了擔(dān)保費(fèi),已對公付款,這筆款不會退回來,請問記入什么科目
員工出差餐費(fèi)發(fā)票可以開專票嗎
老師,這個選項為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應(yīng)該包含的!
請問1.一張報關(guān)單上可以同時申報退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅賬務(wù)處理是計去營業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對么?
老師,但是稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)余額為零了,紅沖就會出現(xiàn)負(fù)金額
同學(xué)你好 你原分錄負(fù)數(shù)紅沖 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸稅金及附加
老師,我原分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
同學(xué)你好 那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
紅沖完稅金及附加余額為負(fù)數(shù)了
老師上個季度的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個季度紅沖不是應(yīng)該紅沖本年利潤嗎
同學(xué)你好 對的 應(yīng)該紅沖
老師您說哪個是對的?是紅沖稅金及附加還是紅沖本年利潤?
同學(xué)你好 這個紅沖稅金及附加還要紅沖本年利潤