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老師好!請問我上個季度計提印花稅提多了,做沖回分錄,借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,對嗎?

2023-01-05 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 13:35

同學(xué)你好 不是的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5273 追問 2023-01-05 13:37

老師,但是稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)余額為零了,紅沖就會出現(xiàn)負(fù)金額

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:40

同學(xué)你好 你原分錄負(fù)數(shù)紅沖 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸稅金及附加

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快賬用戶5273 追問 2023-01-05 13:48

老師,我原分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

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齊紅老師 解答 2023-01-05 13:58

同學(xué)你好 那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶5273 追問 2023-01-05 14:09

紅沖完稅金及附加余額為負(fù)數(shù)了

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快賬用戶5273 追問 2023-01-05 14:11

老師上個季度的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個季度紅沖不是應(yīng)該紅沖本年利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:18

同學(xué)你好 對的 應(yīng)該紅沖

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快賬用戶5273 追問 2023-01-05 14:25

老師您說哪個是對的?是紅沖稅金及附加還是紅沖本年利潤?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:40

同學(xué)你好 這個紅沖稅金及附加還要紅沖本年利潤

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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